您好 稅務申報增值稅申報上月已經按紅字信息表轉出進項稅,本月收到紅字發(fā)票不需要認證這張發(fā)票

我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數發(fā)票,我方申請的紅字信息表撤銷,現在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認證吧
公司在今年4月份認證抵扣了一張進項發(fā)票,但在本月1號做紅沖(申請了紅字信息表),請問是不是下月15號要在增值稅申報表上做進項轉出呢?
稅務申報增值稅申報上月已經按紅字信息表轉出進項稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認證這張發(fā)票嗎?如果認證了下月增值稅申報的時候不在填寫進項會不會檢驗過不去
6月份認證抵扣了一張發(fā)票,本月才發(fā)現這張票是對方多開了的,并且還沒有入賬,本月已申請紅字信息表了,對方還不知道什么時候開紅字,請問下個月申報增值稅的時候,就要先做進項轉出嗎?
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報表已經做了進項轉出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經轉出的進項稅額轉回來,因為有轉出進項稅額所以現在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數 小客戶就會抹掉尾數
我們肉食品公司給客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經過檢查發(fā)現沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們入賬按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務合同嗎?不交社保如何增加工資費用
收到,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問