同學(xué)你好 是的哦,本月就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,紅沖的當(dāng)月轉(zhuǎn)出
公司在今年4月份認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但在本月1號做紅沖(申請了紅字信息表),請問是不是下月15號要在增值稅申報表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
公司在今年4月份認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但在本月1號做紅沖(申請了紅字信息表),請問下月的分錄如何寫?
你好,請問已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在8月份已經(jīng)開了紅字信息申請表,可是對方在9月份才開出紅字專用發(fā)票,我是在8月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是9月?
稅務(wù)申報增值稅申報上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了下月增值稅申報的時候不在填寫進(jìn)項(xiàng)會不會檢驗(yàn)過不去
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師,小規(guī)模公司季度開超了30萬,現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅。現(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開超了,開超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問一下,新公司個稅申報4、5、6各報了2000工資,增值稅季報0申報,財務(wù)報表該怎么填?
上個月開出來的普通發(fā)票,開錯了,這個月怎么做處理?
咨詢:公司購買的茶葉 一般計入辦公費(fèi)好?還是職工福利,還是每個科目都計入一些?
老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現(xiàn)在在做下半年預(yù)算,涉及到進(jìn)項(xiàng)稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們?nèi)〉脛趧?wù)費(fèi)做賬是,借 勞務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進(jìn)項(xiàng)稅遞減不應(yīng)算在勞務(wù)成本里面吧
為什么老板的兩個公司,有一個公司公戶的錢可以隨便轉(zhuǎn)到老板個人卡里,另一個公司不能轉(zhuǎn)
請問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險一金、工會、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會計分錄怎么做
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)要計入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計入它的成本
餐廳做賬,美團(tuán)服務(wù)費(fèi)6.9,實(shí)際支付1.1,美團(tuán)補(bǔ)貼10,怎么做賬?謝謝 ?
增值申報表是在10月15號前才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧?我是9月1號紅沖的,憑證也是10月做9月的賬吧?
申報表是申報的時候轉(zhuǎn)出的