您好 1借管理費(fèi)用 研發(fā)支出 貸銀行存款 2個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,發(fā)票是應(yīng)發(fā)工資金額 這兩個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,發(fā)票金額開4900+3700
老師好!請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題: 1. 公司接受單次個(gè)人勞務(wù)怎么代扣稅金?是個(gè)人必須自己稅務(wù)局開發(fā)票嗎?公司可以去稅務(wù)局幫他代開嗎? 2. 如果個(gè)人一段時(shí)期內(nèi)按一定頻率提供勞務(wù),是否可以簽訂兼職性質(zhì)的勞務(wù)合同?如果這樣,收入是否可以按照工資薪金交個(gè)稅? 謝謝!
老師,我接了一個(gè)勞務(wù)公司,我負(fù)責(zé)報(bào)稅,然后那邊有個(gè)項(xiàng)目會(huì)計(jì)跟我講勞務(wù)政策是由施工單位開農(nóng)民工工資專戶發(fā)放工資,但是施工單位不能直接與農(nóng)民工簽勞務(wù)合同,所以中間有一個(gè)勞務(wù)公司分包勞務(wù),勞務(wù)公司開發(fā)票給施工單位,由勞務(wù)公司與工人簽合同 工資只能從總包單位的代發(fā)專戶發(fā)出去,然后她讓我提供一個(gè)委托付款函給施工單位?然后我沒(méi)懂我專戶發(fā)工資的流水是怎么走的?難道施工單位不給我轉(zhuǎn)錢?我開發(fā)票給他?又委托他專戶幫我付款?那我這樣不算虛開發(fā)票嗎
公司簽了一個(gè)勞務(wù)合同 勞務(wù)工資定的4900,公司代交個(gè)稅784,實(shí)發(fā)工資4116。 問(wèn)題一 分錄怎么做 問(wèn)題二 4900塊錢 是否需要?jiǎng)趧?wù)人員去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票? 這么做對(duì)嗎?還是784那部分不需要開具勞務(wù)發(fā)票?
公司簽了二個(gè)勞務(wù)合同 負(fù)責(zé)行政的勞務(wù)工資定的4900,公司代交個(gè)稅784,實(shí)發(fā)工資4116。負(fù)責(zé)研發(fā)的勞務(wù)工資3700,個(gè)稅580實(shí)際支付3120 問(wèn)題一 計(jì)提并發(fā)放工資時(shí)分錄怎么做 問(wèn)題二 是否需要這兩個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,發(fā)票金額開4900+3700 還是開4116+3120
老師好,公司有個(gè)兼職員工,發(fā)了3個(gè)月工資,公司每個(gè)月幫他代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在需要他去稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,分月的時(shí)候每月適用的稅率是20%,合起來(lái)開票就變成30%,這樣等于員工還要再上一次個(gè)稅,這種情況能不能不開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票了,開的話讓人上稅肯定不樂(lè)意,但是不開的話公司是否會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
784 580 的個(gè)稅不做分錄啊
個(gè)稅做分錄了,您支付時(shí)就扣 完整分錄,這樣寫 借管理費(fèi)用 研發(fā)支出 貸銀行存 應(yīng)交個(gè)人所得稅 借應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款