你好 這種情況會(huì)造成收入的提前確認(rèn)? 同時(shí)你們成本發(fā)票沒(méi)有及時(shí)入賬 造成稅款的提前繳納?
老師,我們跟對(duì)方公司簽了一份合同,我們付款給個(gè)人,然后對(duì)方用簽合同的公司名稱給我們開(kāi)票,可以嗎?
我公司和A公司簽完合同已開(kāi)完發(fā)票,A公司要用他的合作方B公司付款,說(shuō)可以簽個(gè)三方協(xié)議,請(qǐng)問(wèn)這種在稅務(wù)上可以操作嗎?我們可以這樣收款沖應(yīng)收嗎?對(duì)我們有什么風(fēng)險(xiǎn)
我們和對(duì)方公司簽有合同的。對(duì)方公司說(shuō)12月把合同的金額全開(kāi)票給我們,可以先不付款,這樣會(huì)有可以的嘛?
招標(biāo)方和中介公司簽了合同,我們是中標(biāo)單位,中介公司讓我們給它付中標(biāo)的酬金,可以給我們開(kāi)票,但不簽合同,還說(shuō)其他中標(biāo)公司都是這樣?是這樣的么?
老師,我們和對(duì)方建筑公司總公司簽訂建筑合同,對(duì)方說(shuō)分公司開(kāi)票給我們可以不?對(duì)我們有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,僅退款不退貨,紅字發(fā)票原因應(yīng)該選擇什么?
老師,如果配件出口發(fā)票開(kāi)了,然后在9月份申報(bào)了出口增值稅,10月申報(bào)的時(shí)候,把不能退稅的這個(gè)配件銷售減掉了,這樣是不是就是已經(jīng)轉(zhuǎn)了內(nèi)銷了呢
剛開(kāi)的票寫(xiě)錯(cuò)了,要作廢還是沖紅
老師好,僅退款不退貨,紅字發(fā)票原因應(yīng)該選擇什么?
個(gè)體工商戶,9月29日開(kāi)通稅務(wù),核定定期定額,定期定額要到下個(gè)月才能核定下來(lái),等于9月就是查賬征收了,那9月30日開(kāi)票7000元,蔬菜,要交稅嗎?如果交交多少稅
閑置期間電腦需計(jì)提折舊嗎
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品給合作社,合作社為給成員錢(qián)掛帳,按制度需計(jì)入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過(guò)來(lái)不明白
老師,我們是酒店的,購(gòu)買(mǎi)的泳池清洗機(jī)4300元可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
公積金最低基數(shù)提高,今年7月到明年六月是新基數(shù)。給員工按去年最低基數(shù)交的,這個(gè)有規(guī)定要補(bǔ)差嗎
老師,我們是酒店的,購(gòu)買(mǎi)的客房空氣清新劑、茉莉清香、殺蟲(chóng)劑計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
所以還是等我們付款了再叫對(duì)方開(kāi)票,這樣是最好的是嘛?
我們是向?qū)Ψ劫?gòu)買(mǎi)設(shè)備的。
你們購(gòu)買(mǎi)設(shè)備 可以先取得發(fā)票啊??
那是可以讓對(duì)方12月把票開(kāi)過(guò)來(lái)是嘛?那分錄是什么
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款?
不是在建工程嘛?因?yàn)閺S房還沒(méi)有安裝完工。
這個(gè)你們自己看 未完工就是在建工程?