你好!這個不并入工資,你這個要匯算清繳的時候系統(tǒng)會合在一起的。
支付個人銷售傭金帳務(wù)處理,借:銷售傭金,貸:應(yīng)交個人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-劉某 借:其他應(yīng)付款-劉某,貸:銀行?是這樣做嗎?但是怎么并入工資里?是要申報勞務(wù)報酬的。
你好,老師,法人也是股東,她個人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費,比如社保,其他的服務(wù)費之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
報銷個人費用的會計分錄 1、現(xiàn)金支付時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:銀行存款 3、沖銷個人掛賬時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報銷費用相當于私人墊付的資金時: 借:管理費用/銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時候需要沖平其他應(yīng)付款?。?/p>
公司代扣代繳的勞務(wù)報酬個稅做賬時是先計提到銷售費用里嗎,比如:借:銷售費用2000 貸:應(yīng)交稅金-代扣個稅240 其他應(yīng)付-某某1760
老師,銀行上支付(代扣員工個人所得稅)2000元,分錄是不是借:其他應(yīng)收款-某某 貸:銀存 開工資時應(yīng)收回代收款怎么做分錄是借:應(yīng)付工資薪酬 (計提的數(shù))貸:其他應(yīng)收款-某某 貸銀存嗎
醫(yī)藥企業(yè)采購養(yǎng)護桌子和復(fù)核臺應(yīng)該計入哪個費用還是入固定資產(chǎn)?
公司大股東因為他另外的公司材料買多了,現(xiàn)在把材料賣給我們廠里用,讓我們把錢打入他私人賬戶,也不給我們開票了,請問我可以直接入賬成本嗎?
第一次出口,因還沒收匯所以還不退稅,那附表二中進項稅額轉(zhuǎn)出要填嗎
我這邊是總公司,有個分公司是非獨立核實,企業(yè)所得稅是不是要總公司匯總申報,這樣需要分公司提供什么資料呢,我這邊怎么申報
老師好,公司6月7月合計留抵稅額有2萬,8月銷項有30萬,進項有20萬,這個月的增值稅的分錄怎么做?
我啥也不說嗎,那他招來新會計,我擱啥跟人家交接呀,我這會什么都沒做,8月份的賬我都沒做呢。新來會計該覺得我什么都不會,什么也不做,他還要重新補錄。@董孝彬老師
注冊資本2000萬,甲持股65%,已35%,新股東投入300萬,占比24%,甲乙同比例稀釋,24%對應(yīng)比例是480萬,實際投入300萬,差額計入投資收益嗎?
新租賃準則,承租方稅務(wù)申報時資產(chǎn)負債表要不要體現(xiàn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債科目,請熟悉申報的老師指導(dǎo)一下,謝謝
個轉(zhuǎn)企哪位老師能給個流程河北邯鄲這邊的
公司和公司之間租車協(xié)議免租金版的,不收費版的有的老師提供下謝謝,沒有勿擾。
就是我賬務(wù)上不用走工資處理嗎?但是我申報是在勞務(wù)報酬的,這樣我賬務(wù)上跟系統(tǒng)申報不是不一致嗎
你好!是的,你不走工資,是走應(yīng)付賬款。
那我系統(tǒng)賬務(wù)跟申報不就不一樣嗎,這個怎么解釋?還要就是個人走的是其他應(yīng)付款吧
你好!是一樣的了。你系統(tǒng)應(yīng)該跟申報的金額是一樣的。只是你要給他代扣代繳個稅,也就是實際發(fā)放的部分少點。
是的啊,但是這樣我賬上的應(yīng)付職工薪酬跟我申報金額就差了銷售傭金金額了,因為你說不走工資。
你好!不會啊。這個不走應(yīng)付職工薪酬啊。你應(yīng)付職工薪酬申報的時候也不需要報他的這個了
現(xiàn)在是綜合所得申報嘛,我分正常工資所得還要勞務(wù)報酬所得稅申報了,你的意思賬上應(yīng)付薪酬只跟正常工資薪酬匹配就行了???
你好!對于這種你還是只能按勞務(wù)來給他申報。
是按勞務(wù)報酬給他申報的
你好!對,就是應(yīng)該這樣。然后賬上的應(yīng)付職工薪酬,只跟你正常工資薪金匹配。
好的,明白,謝謝。
你好!不用客氣的了。