你好!這個(gè)不并入工資,你這個(gè)要匯算清繳的時(shí)候系統(tǒng)會合在一起的。
支付個(gè)人銷售傭金帳務(wù)處理,借:銷售傭金,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-劉某 借:其他應(yīng)付款-劉某,貸:銀行?是這樣做嗎?但是怎么并入工資里?是要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的。
你好,老師,法人也是股東,她個(gè)人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費(fèi),比如社保,其他的服務(wù)費(fèi)之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用的會計(jì)分錄 1、現(xiàn)金支付時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:銀行存款 3、沖銷個(gè)人掛賬時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報(bào)銷費(fèi)用相當(dāng)于私人墊付的資金時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時(shí)候需要沖平其他應(yīng)付款啊?
公司代扣代繳的勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅做賬時(shí)是先計(jì)提到銷售費(fèi)用里嗎,比如:借:銷售費(fèi)用2000 貸:應(yīng)交稅金-代扣個(gè)稅240 其他應(yīng)付-某某1760
老師,銀行上支付(代扣員工個(gè)人所得稅)2000元,分錄是不是借:其他應(yīng)收款-某某 貸:銀存 開工資時(shí)應(yīng)收回代收款怎么做分錄是借:應(yīng)付工資薪酬 (計(jì)提的數(shù))貸:其他應(yīng)收款-某某 貸銀存嗎
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈免費(fèi)的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會計(jì)分錄
對付款人的效力下面那句話是什么意思
老師可以講下政府補(bǔ)助總額發(fā)和凈額發(fā)的區(qū)別嗎?謝謝
就是我賬務(wù)上不用走工資處理嗎?但是我申報(bào)是在勞務(wù)報(bào)酬的,這樣我賬務(wù)上跟系統(tǒng)申報(bào)不是不一致嗎
你好!是的,你不走工資,是走應(yīng)付賬款。
那我系統(tǒng)賬務(wù)跟申報(bào)不就不一樣嗎,這個(gè)怎么解釋?還要就是個(gè)人走的是其他應(yīng)付款吧
你好!是一樣的了。你系統(tǒng)應(yīng)該跟申報(bào)的金額是一樣的。只是你要給他代扣代繳個(gè)稅,也就是實(shí)際發(fā)放的部分少點(diǎn)。
是的啊,但是這樣我賬上的應(yīng)付職工薪酬跟我申報(bào)金額就差了銷售傭金金額了,因?yàn)槟阏f不走工資。
你好!不會啊。這個(gè)不走應(yīng)付職工薪酬啊。你應(yīng)付職工薪酬申報(bào)的時(shí)候也不需要報(bào)他的這個(gè)了
現(xiàn)在是綜合所得申報(bào)嘛,我分正常工資所得還要?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬所得稅申報(bào)了,你的意思賬上應(yīng)付薪酬只跟正常工資薪酬匹配就行了???
你好!對于這種你還是只能按勞務(wù)來給他申報(bào)。
是按勞務(wù)報(bào)酬給他申報(bào)的
你好!對,就是應(yīng)該這樣。然后賬上的應(yīng)付職工薪酬,只跟你正常工資薪金匹配。
好的,明白,謝謝。
你好!不用客氣的了。