你好!這個不并入工資,你這個要匯算清繳的時候系統(tǒng)會合在一起的。

支付個人銷售傭金帳務處理,借:銷售傭金,貸:應交個人所得稅,貸:其他應付款-劉某 借:其他應付款-劉某,貸:銀行?是這樣做嗎?但是怎么并入工資里?是要申報勞務報酬的。
你好,老師,法人也是股東,她個人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費,比如社保,其他的服務費之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應付款 這樣子對嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應付款
報銷個人費用的會計分錄 1、現(xiàn)金支付時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:銀行存款 3、沖銷個人掛賬時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:其他應收款 4、私人賬戶報銷費用相當于私人墊付的資金時: 借:管理費用/銷售費用 貸:其他應付款 老師,3.4里面貸方的其他應付款就這樣掛著嗎?什么時候需要沖平其他應付款啊?
公司代扣代繳的勞務報酬個稅做賬時是先計提到銷售費用里嗎,比如:借:銷售費用2000 貸:應交稅金-代扣個稅240 其他應付-某某1760
老師,銀行上支付(代扣員工個人所得稅)2000元,分錄是不是借:其他應收款-某某 貸:銀存 開工資時應收回代收款怎么做分錄是借:應付工資薪酬 (計提的數(shù))貸:其他應收款-某某 貸銀存嗎
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風險是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
就是我賬務上不用走工資處理嗎?但是我申報是在勞務報酬的,這樣我賬務上跟系統(tǒng)申報不是不一致嗎
你好!是的,你不走工資,是走應付賬款。
那我系統(tǒng)賬務跟申報不就不一樣嗎,這個怎么解釋?還要就是個人走的是其他應付款吧
你好!是一樣的了。你系統(tǒng)應該跟申報的金額是一樣的。只是你要給他代扣代繳個稅,也就是實際發(fā)放的部分少點。
是的啊,但是這樣我賬上的應付職工薪酬跟我申報金額就差了銷售傭金金額了,因為你說不走工資。
你好!不會啊。這個不走應付職工薪酬啊。你應付職工薪酬申報的時候也不需要報他的這個了
現(xiàn)在是綜合所得申報嘛,我分正常工資所得還要勞務報酬所得稅申報了,你的意思賬上應付薪酬只跟正常工資薪酬匹配就行了???
你好!對于這種你還是只能按勞務來給他申報。
是按勞務報酬給他申報的
你好!對,就是應該這樣。然后賬上的應付職工薪酬,只跟你正常工資薪金匹配。
好的,明白,謝謝。
你好!不用客氣的了。