你好!這個不并入工資,你這個要匯算清繳的時候系統(tǒng)會合在一起的。
支付個人銷售傭金帳務(wù)處理,借:銷售傭金,貸:應(yīng)交個人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-劉某 借:其他應(yīng)付款-劉某,貸:銀行?是這樣做嗎?但是怎么并入工資里?是要申報勞務(wù)報酬的。
你好,老師,法人也是股東,她個人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費,比如社保,其他的服務(wù)費之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
報銷個人費用的會計分錄 1、現(xiàn)金支付時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:銀行存款 3、沖銷個人掛賬時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報銷費用相當于私人墊付的資金時: 借:管理費用/銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時候需要沖平其他應(yīng)付款???
公司代扣代繳的勞務(wù)報酬個稅做賬時是先計提到銷售費用里嗎,比如:借:銷售費用2000 貸:應(yīng)交稅金-代扣個稅240 其他應(yīng)付-某某1760
老師,銀行上支付(代扣員工個人所得稅)2000元,分錄是不是借:其他應(yīng)收款-某某 貸:銀存 開工資時應(yīng)收回代收款怎么做分錄是借:應(yīng)付工資薪酬 (計提的數(shù))貸:其他應(yīng)收款-某某 貸銀存嗎
我公司17年全年工資21萬,發(fā)放八人,沒有殘疾人,請問殘保怎么算?
老板想把自己的車租給公司,都需要什么手續(xù)?
老師,24年做了一筆費用,借,管理費用,貸,銀行存款,現(xiàn)在現(xiàn)這筆費用需要做成固定資產(chǎn),請問25年的怎么來調(diào)整呢,謝謝
老師,你好!我有想材料發(fā)票一直掛著,現(xiàn)在對方說這張發(fā)票不要紅沖了,那我得怎么操作把之前的做平呢
老師,個體戶除了年報還有稅報嗎,稅報是什么
老師,請問一下2024.12月的工資,計提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛?
老師好,惠州戶口如何購買深圳靈活就業(yè)的社保?
老師,小規(guī)模納稅人,開個一張30萬的專票,完了月末的時候 需要做一筆什么樣的分錄
通過國外代理機構(gòu)(律所)申請專利,國內(nèi)支付非貿(mào)付匯,屬于源泉扣繳還是指定扣繳
老師,請問我這個利潤表跟別人這個利潤表不一樣 我要填寫別人的這個模版 我的是本年累計金額 別人的是上期金額 怎么搞啊
就是我賬務(wù)上不用走工資處理嗎?但是我申報是在勞務(wù)報酬的,這樣我賬務(wù)上跟系統(tǒng)申報不是不一致嗎
你好!是的,你不走工資,是走應(yīng)付賬款。
那我系統(tǒng)賬務(wù)跟申報不就不一樣嗎,這個怎么解釋?還要就是個人走的是其他應(yīng)付款吧
你好!是一樣的了。你系統(tǒng)應(yīng)該跟申報的金額是一樣的。只是你要給他代扣代繳個稅,也就是實際發(fā)放的部分少點。
是的啊,但是這樣我賬上的應(yīng)付職工薪酬跟我申報金額就差了銷售傭金金額了,因為你說不走工資。
你好!不會啊。這個不走應(yīng)付職工薪酬啊。你應(yīng)付職工薪酬申報的時候也不需要報他的這個了
現(xiàn)在是綜合所得申報嘛,我分正常工資所得還要勞務(wù)報酬所得稅申報了,你的意思賬上應(yīng)付薪酬只跟正常工資薪酬匹配就行了???
你好!對于這種你還是只能按勞務(wù)來給他申報。
是按勞務(wù)報酬給他申報的
你好!對,就是應(yīng)該這樣。然后賬上的應(yīng)付職工薪酬,只跟你正常工資薪金匹配。
好的,明白,謝謝。
你好!不用客氣的了。