借銀行,貸預(yù)收或者是應(yīng)收,這個(gè)幾時(shí)發(fā)貨的,這個(gè)?這個(gè)月你這個(gè)收入是按這個(gè)月,正規(guī),
老師,請問下本月發(fā)生的收入,已核算確認(rèn)金額,但是我們開票一般是滯后的(開票可能在下個(gè)月或一兩個(gè)月后),要等客戶在平臺(tái)下單后才能開票,這種做賬的時(shí)候怎么做?
請問一下,當(dāng)月沒有開出去發(fā)票。公戶備付金到賬12萬。(借 銀行 貸 應(yīng)收賬款。)那么本月需要做不開票收入嗎?或者說這12萬是不是算上個(gè)月的回款。(上個(gè)月開出去大概14萬的發(fā)票公戶未進(jìn)賬)
銀行本月收到客戶轉(zhuǎn)款收入,但是發(fā)票我是下個(gè)月才開出去的,這種情況做賬時(shí) 收入算哪一個(gè)月
當(dāng)月,收入的發(fā)票開出去了,對應(yīng)成本的發(fā)票要下個(gè)月才收到,成本是做在這個(gè)月?還是做到下個(gè)月?
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時(shí)候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報(bào)銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
殘保金人數(shù)包括臨時(shí)工嗎,臨時(shí)工都已申報(bào)工資
老師 我們做電商賣蟲草的;怕客戶覺得少稱,我們一般發(fā)貨會(huì)多發(fā),比如客戶買100克,我們會(huì)發(fā)貨110克; 請問做賬時(shí),這個(gè)10克我是按費(fèi)用做損耗 還是要視同銷售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時(shí)的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請問融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時(shí)開幾個(gè)商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺(tái)辦公電腦,對方給我開票的話,是開到公司抬頭上,還是法人個(gè)人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報(bào)銷,就是辦卡的時(shí)候,直接要店員把發(fā)票開到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費(fèi)用就可以全用于公司的管理費(fèi)用了嗎?
但是發(fā)票我下個(gè)月開給他的話,到時(shí)候報(bào)稅就會(huì)顯示到下個(gè)月的收入去了呀
比如說 我這個(gè)月銀行收到300萬,但是我開票只能開100萬,剩下的我下個(gè)月再開 這種怎么處理
你還沒有說關(guān)鍵 幾時(shí)發(fā)貨給對方,
我們沒有貨,我們是做餐飲加盟的
這個(gè)提供服務(wù)給對方嗎,開始提供服務(wù)嗎,
是的,就是提供服務(wù)的
已經(jīng)提供嗎,那這個(gè)沒有開發(fā)票200萬正規(guī)是需要做無票收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅, 這個(gè)收款做,借銀 貸應(yīng)收,1月開發(fā)票,這個(gè)2月申報(bào)一月稅帶上無票資料,和盤子去稅局解鎖,申報(bào)是這個(gè)開發(fā)票-未開發(fā)票去申報(bào)填寫,正規(guī)是這樣,不正規(guī)不想這么麻煩,就開多少做多少收入,不過后面這個(gè)稅局萬一查,有罰款風(fēng)險(xiǎn),延后納稅