你好 那你就先做無票收入 。 如果你暫時還沒有開票出去的話 。 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 。 到時開票后 沖無票收入 在按發(fā)票來做收入處理 。
老師,請問下本月發(fā)生的收入,已核算確認金額,但是我們開票一般是滯后的(開票可能在下個月或一兩個月后),要等客戶在平臺下單后才能開票,這種做賬的時候怎么做?
老師您好!麻煩您一下 我們4S店上個月有一單客戶保養(yǎng)結(jié)算的單子當時已經(jīng)確認收入了 但是發(fā)票上個月沒有開 ,開在2月份了 一月份做賬我只做了收入 沒有做稅 這個月發(fā)票開好了怎么操作呢?是只做稅金嗎?
請問一下我開出確認收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是成本發(fā)票我們的供貨商要下個月才能開給我,相當于我現(xiàn)在的成本票不夠結(jié)轉(zhuǎn)該怎么辦?
老師,我想請問一下,就是在月底的時候有一張報關(guān)單不確定當月能不能結(jié)關(guān),后來就沒有開發(fā)票,結(jié)果到月初的時候發(fā)現(xiàn)他在上個月結(jié)關(guān)了,然后發(fā)票沒有開出來,這種情況怎么處理比較好,收入要算幾月的?
老師您好,我想咨詢下我們公司和客戶之間簽訂了買賣合同,但是我們本月的貨物不夠,要到下月才能生產(chǎn)出來,下月才能給客戶發(fā)貨,但是客戶讓我們本月先開專票。若我們開了票,然后把稅交了,本月不確認收入,等下月給客戶發(fā)貨了再確認收入,這樣可以嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
因為現(xiàn)在我們的增值稅稅率是1%,如果今年年底前未開票的話之后的稅率是3%,那我現(xiàn)在還是按1%的稅率入賬,之后開票后先做負數(shù)發(fā)票再開票數(shù)據(jù)重新做賬?
你好 是的。 之后就算是21年的時候補開票的話 還是按1%開票的。 因為你現(xiàn)在報稅是按1%報稅的 。
老師,我做的是內(nèi)賬,外賬我們是交給代賬公司,他們是根據(jù)我們給的票據(jù)做賬報稅,所以我如果21年再開票的話,是要按3%開票吧?
你好 21年開票是納稅義務(wù)時間來判斷 也是按1%開票的 。 你只是延遲開票了 但是實際現(xiàn)在20年要報稅的
主要是之前未開票的,外賬那邊都沒有做賬報稅。
你好 沒開票也得報無票收入的。 這個是必須要報的。 而不是等著開票在報稅 。不然就是偷漏稅了 。
好的,明白了,現(xiàn)在申報稅了,之后開票也是可以按照現(xiàn)在的稅率1%開票
你好 是的 就是這樣理解的