你好!可以這樣處理,有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表就可以
老師 您好,19年的時(shí)候一直未交房租 我當(dāng)時(shí)做的分錄是 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 然后每月對(duì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 這個(gè)做可以吧?
老師,1.我們公司11月份交了2020.11-2021.10房租費(fèi),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房屋,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷借管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租,對(duì)嗎?2.以后每個(gè)月攤銷憑證后面要有附件嗎?什么附件?
我們 公司房租金額比較大,需要待攤,支付房租且本月收到增值稅專用發(fā)票是:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用80871.68 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅4043.58 貸:銀行存款84915.26 本月攤銷:借:管理費(fèi)用-房租26957.23 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用26957.23 是這個(gè)思路吧
老師,公司租門店2年,支付2年租金12萬(wàn),每月租金5000,攤銷2年, 以下分錄對(duì)嗎?借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12萬(wàn) 貸:銀行存款12萬(wàn) 攤銷時(shí) 借管理費(fèi)用 5000 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 5000
3月份開辦公司時(shí)找的代辦公司,這筆服務(wù)費(fèi)在5月以現(xiàn)金付給了對(duì)方,當(dāng)時(shí)分錄: 借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 后附服務(wù)發(fā)票。 后面在當(dāng)年12月又做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的分錄, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 這個(gè)要附什么資料作為原始憑證呢?
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問(wèn)餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購(gòu)買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒(méi)有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師,1.這個(gè)明細(xì)表有什么要求嗎?2.房租費(fèi)發(fā)票是專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣,不用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了吧?
你好!進(jìn)項(xiàng)稅可以直接抵扣,明細(xì)表和固定資產(chǎn)折舊表一樣