同學(xué)你好,技術(shù)服務(wù)是填應(yīng)稅勞務(wù)一項(xiàng);
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開具免稅的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,如何申報(bào)納稅,填寫在哪一欄
老師,申報(bào)增值稅,技術(shù)服務(wù)費(fèi)填哪一欄呢
6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)咨詢費(fèi)申報(bào)增值稅時(shí)需要填在哪一欄
老師,開的技術(shù)服務(wù)免稅發(fā)票,填在免稅欄,那要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
公司開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,申報(bào)增值稅是填在貨物及勞務(wù)欄還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄
老師,9月報(bào)稅時(shí)間是9月15號(hào),那15號(hào)繳納稅費(fèi)可以嗎?
進(jìn)口關(guān)稅。進(jìn)口增值稅,進(jìn)口消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好,我們公司與公司之間取得的借款利息,我不是按6%來填報(bào),我是一般納稅人
這個(gè)軟件怎么下載不了
老師,你好,請(qǐng)問借個(gè)人的款,還需要支付利息,請(qǐng)問是計(jì)入其他應(yīng)付還是短期借款
向其他單位融資租賃了設(shè)備,對(duì)方開給我們有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃款專票我們可以抵扣嗎
老師單位社保1000,個(gè)人部分500,單位和個(gè)人部分都由公司支付,不用員工承擔(dān) 員工工資5000 這樣的情況下,個(gè)人部分的社保需要并入工資申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)我知道。那計(jì)提工資的分錄需不需要加上個(gè)人部分社保的500并入工資當(dāng)中做計(jì)提? 你能不能把這個(gè)計(jì)提社保支付社保和計(jì)提支付工資的分錄給我寫一下?
老師,本月紅沖了2024年的銷項(xiàng)票,下月初報(bào)稅時(shí)需要做處理嗎?還有以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的要怎么處理?
資產(chǎn)負(fù)債表里營(yíng)業(yè)收入是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?給股東算分紅,資產(chǎn)負(fù)債表里營(yíng)業(yè)收入算含稅的還是不含稅的?
我要練習(xí)報(bào)稅,從哪里進(jìn)入呢?