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老師,今年收到的普通發(fā)票可以明年一月份入賬嗎?是購(gòu)買煙酒的發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)吧,放今年就太多了

2020-12-22 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-22 09:11

你好 屬于明年的可以 今年的不可以

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快賬用戶8833 追問 2020-12-22 09:25

專票可以,普票啊行對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:26

不管專票普票都一樣 都是不允許抵扣

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快賬用戶8833 追問 2020-12-22 09:27

那么今年收到的專票全部都要今年抵扣嗎。

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:31

抵扣不了 招待費(fèi)不允許抵扣增值稅 其他的不抵扣放到待認(rèn)證 但是屬于20年的成本費(fèi)用得做進(jìn)去

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快賬用戶8833 追問 2020-12-22 09:38

就是日期是20年開具的成本費(fèi)用票只能做到20年。20年開具的增值稅專票可以留21年抵扣。賬務(wù)上做待認(rèn)證對(duì)吧。那么國(guó)稅網(wǎng)不需要處理了嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:44

你好 是的 是的 是的

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你好 屬于明年的可以 今年的不可以
2020-12-22
你好,某公司今年沒有收入,但是招待費(fèi)(煙酒)消費(fèi)4萬(wàn)元整。計(jì)入管理費(fèi)用--招待費(fèi),
2021-01-05
你好 直接放到去年的憑證里
2021-04-12
你好1;? ? 可以的; 主要5.30號(hào)之前 開給你發(fā)票; 都可以稅前扣除的; 對(duì)的; 可以哈? ?
2023-05-16
不能你這個(gè)延后納稅了,正規(guī)要是這個(gè)現(xiàn)在就銷售給客戶,需要這個(gè)今年就做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,不正規(guī)要不就收入和成本都做21年,同步,不能主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做20年,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做21年,
2020-12-16
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