你好 屬于明年的可以 今年的不可以
你好老師,我想請(qǐng)問一下,我公司購(gòu)買的茅臺(tái)酒用于招待,但是今年收入少,招待費(fèi)太多,我可以先記入營(yíng)業(yè)外支出,然后匯算清繳可以把他列入與公司收入無(wú)關(guān)的支出里調(diào)增嗎?這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,今年收到的普通發(fā)票可以明年一月份入賬嗎?是購(gòu)買煙酒的發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)吧,放今年就太多了
老師:某公司今年沒有收入,但是招待費(fèi)(煙酒)消費(fèi)4萬(wàn)元整。怎么入賬?醫(yī)院的話費(fèi):定額發(fā)票(蓋醫(yī)院財(cái)務(wù)章子)可以入賬嗎?
老師,有個(gè)事想請(qǐng)教下哈,是這樣現(xiàn)在匯算清繳我才發(fā)現(xiàn)2022年有筆分錄是:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:銀行存款,當(dāng)時(shí)是付款了,但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,今年5月開票回來(lái)可以嗎?如果今年開,就是開普票。然后就是我把今年收到發(fā)票(2023年開)放在2022年平賬那,不調(diào)賬也不調(diào)整匯算清繳表,可以嗎?
老師,請(qǐng)問一下,個(gè)體戶的賬務(wù)怎么做?
老師,請(qǐng)問24年開的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
別人開給我們勞務(wù)票要交印花稅嗎
我們公司水電費(fèi)交印花稅嗎
小規(guī)模季度開票不超過30萬(wàn),已開發(fā)票,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)辭退員工的補(bǔ)償款怎樣入賬
我公司向自來(lái)水公司和供電公司購(gòu)進(jìn)的水電交納印花稅嗎?老師
老師無(wú)票成本20萬(wàn)待入帳,廢品出售約五萬(wàn),需要跟稅局說(shuō)明無(wú)票原因嗎?
選項(xiàng)c怎么理解?如果存在舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn),擴(kuò)大樣本規(guī)模應(yīng)該是無(wú)效的。
就是我們企業(yè)取得的發(fā)票,專用發(fā)票,稅額部分可以抵扣增值稅,不含稅部分是可以入賬成本,抵扣企業(yè)所得稅對(duì)嗎
專票可以,普票啊行對(duì)吧
不管專票普票都一樣 都是不允許抵扣
那么今年收到的專票全部都要今年抵扣嗎。
抵扣不了 招待費(fèi)不允許抵扣增值稅 其他的不抵扣放到待認(rèn)證 但是屬于20年的成本費(fèi)用得做進(jìn)去
就是日期是20年開具的成本費(fèi)用票只能做到20年。20年開具的增值稅專票可以留21年抵扣。賬務(wù)上做待認(rèn)證對(duì)吧。那么國(guó)稅網(wǎng)不需要處理了嗎
你好 是的 是的 是的