你好,這個(gè)是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧。
報(bào)銷費(fèi)用249元,實(shí)際發(fā)票金額249.24元,開的專票,多的0.24元能做營(yíng)業(yè)外收入么
老師,2019年實(shí)到賬金額比開票金額多了100元,當(dāng)時(shí)我記入到營(yíng)業(yè)外收入,2020年我實(shí)到賬金額又比開票少了100元,是同一家公司,2020這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,學(xué)員退費(fèi)開票金額是-500元,實(shí)際退400元,差額100元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入么?
某企業(yè),2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本500萬(wàn)元,稅金及附加60萬(wàn)元,銷售費(fèi)用60萬(wàn)元,管理費(fèi)用50萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元;無(wú)營(yíng)業(yè)外支出和營(yíng)業(yè)外收入;本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得稅額20萬(wàn)元;(從業(yè)人數(shù)100人)
華天公司2014年全年取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元,投資收益180萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)32.5萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算確定業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除的金額以及納稅調(diào)整額。
分紅補(bǔ)稅怎么算。38萬(wàn)
工資以外單獨(dú)發(fā)的值班費(fèi)是計(jì)入什么科目呢?
老師,信息系統(tǒng)增值服務(wù)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?這個(gè)是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費(fèi)用,而且這個(gè)費(fèi)用不是從基本戶走的,是從一般戶劃走的(一般戶沒(méi)有做賬),一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了,開回了增值稅專用發(fā)票,這筆分錄可以這么做嗎?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師,發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫(kù),其實(shí)去年已經(jīng)開票,沒(méi)有沖賬,現(xiàn)在查往來(lái)發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
我們公司租用別人的車,車上ETC是對(duì)方公司的,我們給他們打款,他們中間過(guò)一道然后給ETC,ETC給他們開具的稅點(diǎn)是3%,但是他們開給我們是只能開13%,這個(gè)怎么解決呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司現(xiàn)在減資,從50萬(wàn)減到3萬(wàn),有50萬(wàn)實(shí)繳,跟實(shí)繳有關(guān)系嗎
老師企業(yè)購(gòu)買煙酒拿來(lái)送禮,入業(yè)務(wù)招待費(fèi),是否要交個(gè)人所得稅
老板讓把倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)時(shí)間超過(guò)半年未發(fā)貨的產(chǎn)品,產(chǎn)品不能報(bào)廢,從利潤(rùn)里邊減下來(lái),我應(yīng)該怎樣做賬
匯算清繳中的工資薪金是包含公司繳納的社保公積金么
你好,請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司的車輛保險(xiǎn)費(fèi),以個(gè)人名義交的款,保險(xiǎn)公司把返點(diǎn)退給我們了,但是開票還是以合同金額開的票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬,謝謝
老師你能幫我確定下么?扣款應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目?
扣款,是不是對(duì)方已經(jīng)學(xué)習(xí)了?
就是對(duì)方已經(jīng)消費(fèi)了。
沒(méi)有消費(fèi),還沒(méi)有學(xué)呢。
那可以放到營(yíng)業(yè)外收入里面。