收到對(duì)方13%的進(jìn)項(xiàng)票,可以抵對(duì)方13%的稅。
老師,我們是一般納稅人,稅率是6%,對(duì)方開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13%,請(qǐng)問抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)是按13%抵扣還是6%抵扣?
老師,一般納稅人原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請(qǐng)問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項(xiàng)9%的話,進(jìn)項(xiàng)13%可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司一般納稅人,開出的票是9%,如果收到對(duì)方13%的進(jìn)項(xiàng)票,我們是可以抵對(duì)方13%的稅嗎?
老師,我們是建筑公司一般納稅人開出的票都是建筑服務(wù)-工程服務(wù),如果對(duì)方給我們開過來也是工程服務(wù)的票,我們可以抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人建筑公司,我們我對(duì)方開了9個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,供應(yīng)商給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣稅額嗎?
老師,算稅前利潤(rùn)時(shí)等=息稅前利潤(rùn)-財(cái)務(wù)費(fèi)用。但計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿時(shí),財(cái)務(wù)杠桿=息稅前利潤(rùn)÷稅前利潤(rùn),公式里的稅前利潤(rùn)=息稅前利潤(rùn)-財(cái)務(wù)費(fèi)用-優(yōu)先股股息。這里的兩個(gè)稅前利潤(rùn)實(shí)際意義上是不一樣對(duì)嗎?
老師,對(duì)外擔(dān)保確認(rèn)或有負(fù)債,但是不能確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,怎么樣可以區(qū)分一下,理解不了
實(shí)務(wù)工作中,一般納稅人以成本價(jià)賣商品給對(duì)方,銷售方負(fù)擔(dān)的附加稅,若購(gòu)貨方要求附加稅也要發(fā)票,附加稅怎么開票?怎么收回呢?
實(shí)收資本這個(gè)科目,是設(shè)置輔助核算好App,還是二級(jí)科目好?
@郭老師 現(xiàn)在一年流水超過500萬就要納稅嗎?納的是什么稅?如果走的個(gè)人卡呢?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目是上月的未勾選還是前期所有未勾選的發(fā)票?
開始 我們給甲方開票3個(gè)點(diǎn) 鋼筋混凝土都是甲供 這屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
殘保金的殘疾人是怎么定義的,工傷傷殘鑒定還是怎樣
抖音直播收入,收入類型按什么交稅,勞務(wù)報(bào)酬所得嗎,可以添加個(gè)稅附加扣除嗎
小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅收政策是什么
好的,謝謝老師
好的,祝你工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)!
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目要求開具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,但是我們是一般納稅人一般計(jì)稅,單合同里面已填明我們只做工和提供少許材料,其余材料由建設(shè)單位提供,那我們是可以開嗎?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目要求開具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,但是我們是一般納稅人一般計(jì)稅,但合同里面已填明我們只做工和提供少許材料,其余材料由建設(shè)單位提供,那我們是可以開嗎?重要材料都由建設(shè)單位提供
一題一問,請(qǐng)重新提問。新問題,若接著在原來問題提問,對(duì)老師來說,按一個(gè)問題統(tǒng)計(jì)結(jié)算。