你好 買進(jìn)來(lái)的時(shí)候 借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)增值稅 貸:銀行存款 銷售的時(shí)候 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)增值稅 然后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
公司的經(jīng)營(yíng)范圍是做叉車租賃以及叉車銷售,對(duì)于購(gòu)進(jìn)作為租賃的叉車,需要錄入固定資產(chǎn)么,叉車從購(gòu)入到租賃怎么做賬,會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě),謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,虧本銷售怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
請(qǐng)問(wèn)銷售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?從購(gòu)進(jìn)到銷售的。謝謝
請(qǐng)問(wèn) 一般納稅人銷售潤(rùn)滑的 對(duì)外銷售 會(huì)計(jì)分錄以及進(jìn)貨時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě) 謝謝老師
房地產(chǎn)公司購(gòu)買冰箱做為銷售贈(zèng)品,視同銷售的會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝!
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開(kāi)發(fā)票30,我單位再給客戶開(kāi)發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開(kāi)的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)研發(fā)部門(mén)人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢(qián)請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)是哪里來(lái)的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒(méi)有
老師 我們業(yè)務(wù)出國(guó) 在國(guó)外定的酒店開(kāi)的發(fā)票是國(guó)外給開(kāi)具的發(fā)票 拿回國(guó)報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
是已經(jīng)作為固定資產(chǎn)入賬的
不是商品
你好,這個(gè)固定資產(chǎn)是要銷售出去的啊,對(duì)于其他公司是固定資產(chǎn),對(duì)于你們公司是商品的
是的,我們把固定資產(chǎn)銷售出去。
因此,你們不能作為固定資產(chǎn)入賬的
我們購(gòu)買的試駕車,現(xiàn)在把試駕車銷售出去
只能作為固定資產(chǎn)入賬
你好,根據(jù)你的描述,只能作為固定資產(chǎn)清理科目
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
有全部的操作流程嗎?
你好,這個(gè)是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,具體的操作流程我手上沒(méi)有,不好意思?。?