你好,如果是直接減免,不是先征收后返還的話,直接少記就可以了。 你都計(jì)提了的話,就沖銷多計(jì)提的那部分。

申報(bào)下半年房產(chǎn)稅和土地使用稅,按政策減免了一部分,之前是每月都進(jìn)行了計(jì)提,應(yīng)該怎么做賬
1.2020年2月,甲公司從其他單位購入一塊使用年限為50年的土地,并在此土地上開始自行建造兩棟廠房。2020年11月,甲公司預(yù)計(jì)廠房即將完工,乙公司簽訂了經(jīng)營租賃合同,將其中的一棟廠房租賃給乙公司使用。合同約定于廠房完工交付使用時(shí)開始起租,租賃期為6年,每年年末支付租金288萬元。2020年12月5日,兩棟廠房同時(shí)完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用。該土地所有權(quán)的成本為900萬元,至2020年12月5日,該土地使用權(quán)已累計(jì)計(jì)提攤銷16.50萬元;兩棟廠房的實(shí)際造價(jià)成本均為1200萬元,能夠單獨(dú)出售。兩棟廠房分別占用土地為這塊土地一半面積。甲公司應(yīng)如何賬務(wù)處理?2.承上題,甲公司按月計(jì)提投資性房地產(chǎn)折舊和攤銷。預(yù)計(jì)出租的廠房使用壽命為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為0;土地使用權(quán)按50年攤銷。按照年限平均法計(jì)提折舊和攤銷。甲公司應(yīng)如何賬務(wù)處理?(主要第二題不會,土地使用權(quán)折舊用不用把之前計(jì)提攤銷的16.50的一半減去)
我想問一下 就是2021-2022年計(jì)提的房產(chǎn)稅和附加稅正常計(jì)提 但是政策減半征收 剩余多計(jì)提的已經(jīng)做收入,現(xiàn)在審計(jì)不允許拿多計(jì)提的部分稅金做收入 ,22年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到23年了,現(xiàn)在如果要改 怎么改了 ,或者說做收入的部分 能否在23年的時(shí)候計(jì)提房產(chǎn)稅 附加稅的時(shí)候減半計(jì)提 全額繳納就用做收入的部分進(jìn)行沖減呢
你好老師,我司收到稅務(wù)局的提醒:尊敬的納稅人,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)初步篩查,貴單位在2020-2022年間存在生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù),但未存在土地、房屋稅源登記且未接收土地、房產(chǎn)租賃發(fā)票?,F(xiàn)提醒您開展房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查,請按照稅法規(guī)定于2023年3月31日之前完成申報(bào)。如有政策問題,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行咨詢。這是什么意思?應(yīng)該怎么做?
老師,我們是小微企業(yè),申請了加計(jì)抵減政策,23年1月起加計(jì)抵減政策從10%到5%,但一月申報(bào)的時(shí)候按照10%申報(bào)了,因此多了131.24,8月的時(shí)候進(jìn)行了一個(gè)更正,現(xiàn)在我們申報(bào)8月增值稅的時(shí)候報(bào)表扣回1月多計(jì)提的131.24元,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呀?
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


那后續(xù)我針對這個(gè)再進(jìn)行退稅的呢?又要怎么做賬?
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—房產(chǎn)稅、土地使用稅 借:稅金及附加?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—房產(chǎn)稅、土地使用稅
好的,謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您