你好? 1. 次月申報(bào)期之前取得本月開具的發(fā)票認(rèn)證抵扣即可? 2. 如果成本票沒來 可以暫估入賬? ?
老師你好,掛靠A公司,1、12月份公司給業(yè)主開了票,產(chǎn)生了銷項(xiàng),我想抵扣的話必須本月提供好進(jìn)項(xiàng)票才可以吧,2、成本票問題,比如明年在提供成本發(fā)票可以嗎還是也必須本月提供好?
老師你好掛靠A公司,成本票讓提供到92%,如果是普票的話是不是一年之內(nèi)都可以不想進(jìn)項(xiàng)票必須當(dāng)月抵扣了
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對(duì)方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對(duì)吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項(xiàng)了對(duì)吧,就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時(shí)間沒關(guān),主要跟我什么時(shí)候認(rèn)證有關(guān)對(duì)吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項(xiàng)對(duì)吧
老師你好,請(qǐng)問一下,我們是建筑公司被掛靠方,現(xiàn)在掛靠方掛靠我們公司提供成本,發(fā)票材料發(fā)票的時(shí)候,他的附件資料就是必須要給稅務(wù)的資料,我用合同出庫(kù)單,還有結(jié)算單,結(jié)算單,如果沒有給我是必須要收回來,還是沒有必要嗯?這三樣?xùn)|西,合同和出貨單肯定是必須的嘛,結(jié)算單必須要收了,還是可以不用?
老師,我們是建筑公司,前會(huì)計(jì)開了一些工程發(fā)票,但是因?yàn)楣芾淼膯栴},直到現(xiàn)在也沒有匹配成本,或者有些項(xiàng)目匹配的成本過多,導(dǎo)致某些項(xiàng)目的賬面利潤(rùn)虧損嚴(yán)重。從6月我開始接手賬務(wù),再開進(jìn)來的新的材料發(fā)票無備注,我全部入原材料科目,然后再根據(jù)老項(xiàng)目合同清單匹配材料名稱和數(shù)量,從原材料科目里結(jié)轉(zhuǎn)到該項(xiàng)目成本里,這樣操作可以嗎?對(duì)我個(gè)人來說有什么影響嗎?老師
在算企業(yè)所得稅的時(shí)候,補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)扣除限額是多少?
老師,請(qǐng)教一下,我們是一般計(jì)稅項(xiàng)目,收到一張一般納稅人清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅的三個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)能不能抵扣增值稅
1、目前公司是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資金是3000萬(wàn),要做減資到100萬(wàn), 2、還要做股權(quán)變更(減少股東、目前虧損) 3、現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展需要升級(jí)為一般納稅人 請(qǐng)問合理順序是先做哪一步最好?
老師,轉(zhuǎn)款到個(gè)人賬戶,發(fā)票是公對(duì)公這樣可以嗎
我們付國(guó)外客戶傭金,比例是多少
公司經(jīng)營(yíng)包括出租等等,適用收入準(zhǔn)則嗎
租賃收入用pa還是pf計(jì)算
老師好,81開根號(hào)怎么輸入
包裝設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目,需要算進(jìn)包裝袋的貨款里面嗎,進(jìn)而算包裝袋單個(gè)成本,然后進(jìn)產(chǎn)品成本
是不是要問對(duì)方公司人家給不給占估入賬,如果是成本票也必須是12月份還是1月份也可以
暫估入賬是你們的事情? 和對(duì)方無關(guān)? 成本票是12月的 就不需要暫估了?
老師,是我們掛靠其他公司做的項(xiàng)目
你和對(duì)方公司溝通一下發(fā)票的時(shí)間問題?
嗯嗯,老師我們預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)的外經(jīng)證也就是稅還剩下7個(gè)點(diǎn),那是不是7個(gè)點(diǎn)還能抵扣幾個(gè)點(diǎn)也需要問一下公司,我覺得不可能7點(diǎn)都抵扣了吧
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅減去預(yù)繳增值稅得出實(shí)際繳納的增值稅?