可以的,能抵扣增值稅
我們是建筑企業(yè)一般納稅人,有清包工的項(xiàng)目開具3%的普票給對(duì)方,收到一張?jiān)擁?xiàng)目的增值稅專票(勞務(wù)發(fā)票),請(qǐng)問這張專票可以入賬嗎?按道理來說清包工是簡(jiǎn)易征收不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
老師請(qǐng)問:1、建筑公司是一般納稅人,同時(shí)兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個(gè)包公包料,他這個(gè)兩個(gè)項(xiàng)目可以一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅一個(gè)一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目,分包一部分出去,我們采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅是指我們公司用簡(jiǎn)易計(jì)稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們申報(bào)差額申報(bào)?
老師我是一般納稅人開了簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
我們開了一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)算專票,但是收到對(duì)方簡(jiǎn)易計(jì)稅專票,開出和開進(jìn)的簡(jiǎn)易計(jì)算項(xiàng)目是同一個(gè)項(xiàng)目,即使是開了一般計(jì)稅的發(fā)票,也不能抵扣?
老師,你好,我們一般納稅人開票開了一個(gè)三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣嗎
老師最后一個(gè)問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價(jià)為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 如果這題計(jì)提印花稅也是屬于購銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)數(shù)字計(jì)提么,我感覺好像要吧,也是計(jì)蒙了想問下對(duì)不對(duì)
有老師做過嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個(gè)公司是屬于公司嗎,因?yàn)槲也榱藸I(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫了,自然人獨(dú)資,但是公司名稱又是有限公司,這個(gè)公司那交的是個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個(gè)公司一個(gè)股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個(gè)以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥的,天貓超市的快遞是我朋友承包過來的,承包了一個(gè)縣城的,說稅交多了,她們是公司不開票給他們的,針對(duì)這個(gè)行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
電商按照訂單金額納稅還是按照實(shí)際到賬納稅
老師,你好 購買固定資產(chǎn)未取得專票時(shí),按65/1.13入賬,待其他應(yīng)付款65/1.13 取得發(fā)票時(shí),直接計(jì)借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅65/1.13*0.13 待,其他應(yīng)付款65/1.13*0.13 可以嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對(duì)開票有什么影響?
購銷合同附在憑證里?還是單獨(dú)存放?印花稅,是購進(jìn)+銷售為計(jì)稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運(yùn)輸費(fèi)收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項(xiàng)用現(xiàn)金支付。這題計(jì)提印花稅我要不要算進(jìn)去,但是我之前記得這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒有收匯可以退稅嗎?
購買的活牛,供應(yīng)商開了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個(gè)發(fā)票可以用么
二手車開票是幾個(gè)點(diǎn)的啊
簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票不是不能抵扣增值稅嗎?老師?
你是一般計(jì)稅,收到簡(jiǎn)易計(jì)稅專票,可抵扣
對(duì)方不能進(jìn)項(xiàng)抵扣
開票方簡(jiǎn)易計(jì)稅要按3%交稅不能抵扣,我們收到這張專票可以按3%抵扣增值稅,是這樣老師?
是的,你的理解是對(duì)的。
也就是說,收到簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的專票,如果用于一般計(jì)稅項(xiàng)目可以抵扣增值稅,如果用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不可以抵扣增值稅,是這樣?
是的,你的理解與分析是對(duì)的。
謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
老師,麻煩再問一下,我們是一般納稅人建造廠房,收到施工方一般納稅人清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅的三個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)能不能抵扣增值稅
可以的,可以勾選抵扣增值稅