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老師最后一個問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務收入么,應交稅費~應交增值稅(銷項) 如果這題計提印花稅也是屬于購銷合同,從其他業(yè)務收入這個數(shù)字計提么,我感覺好像要吧,也是計蒙了想問下對不對

2025-08-23 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-23 16:29

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-23 16:30

您好,出售原材料時,會計分錄應為借:銀行存款11300,貸:其他業(yè)務收入10000,貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1300;印花稅應按購銷合同金額計提,計算方式為10000×0.03%=3元,分錄為借:稅金及附加3,貸:應交稅費-應交印花稅3。

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快賬用戶9539 追問 2025-08-23 16:33

現(xiàn)在懂進去了!謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-08-23 16:36

?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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快賬用戶9539 追問 2025-08-23 16:38

老師購買辦公用品也是計入購銷合同對么,我也算進去了

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快賬用戶9539 追問 2025-08-23 16:38

必須非常滿意老師的解答

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快賬用戶9539 追問 2025-08-23 16:40

祝?老師生活愉快

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齊紅老師 解答 2025-08-23 16:44

您好,辦公用品這個在工作中不用申報印花稅的 我們申報銷售和購買主要生產(chǎn)經(jīng)營的原材料這些就行

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快賬用戶9539 追問 2025-08-23 16:56

這樣的呀!那我把購入購買辦公用品300多去掉吧,當時我以為也是購入買東西就算進去了

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快賬用戶9539 追問 2025-08-23 16:57

餐費業(yè)務招待費我是知道不算購銷合同,還有水電費

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快賬用戶9539 追問 2025-08-23 16:59

稅?十幾種實在太多了,有些不同

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齊紅老師 解答 2025-08-23 17:04

您好,辦公用品不用申報,招待費也不用申報印花稅哦,

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快賬用戶9539 追問 2025-08-23 17:46

老師我給你點5顆星星,我這邊咋沒看到鏈接

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齊紅老師 解答 2025-08-23 17:47

?謝謝朋友!左下角有個評價,點評價,點完評價就會出現(xiàn)五個小星星,把五個小星星全部點黃就行了。如果再沒有評價的話,結束問答,結束就能好評。 ?我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價

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快賬用戶9539 追問 2025-08-23 17:55

已點贊5顆星

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齊紅老師 解答 2025-08-23 17:56

謝謝朋友,結束后您幫我點五星,感謝?

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-23
銷售材料是屬于 其他業(yè)務收入
2022-01-18
您好,首先題目不全,是需要結轉成本,可能D結轉成本的金額不準確。
2020-08-19
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-08-06
您好,一共這10問是嗎
2022-12-19
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