你好 列入營(yíng)業(yè)外支出科目

我公司18年9-10月收到供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,由于保管不善遺失了。對(duì)方公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷了,請(qǐng)問(wèn)我們要怎么處理,當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬了的
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司已經(jīng)注銷一年了,之前的客戶欠我公司的貨款好多年沒(méi)有收回,我公司在注銷之前已經(jīng)做壞賬處理。今天,對(duì)方公司清算要?dú)w還我司的貨款,請(qǐng)問(wèn)這筆貨款是否可以匯到法人的私人賬戶,賬務(wù)怎么處理?
公司購(gòu)買的東西,錢已匯至對(duì)方賬戶,可沒(méi)有發(fā)票,已經(jīng)掛賬半年了。已經(jīng)確認(rèn),該發(fā)票已經(jīng)是收不回來(lái),金額幾千元。請(qǐng)問(wèn)怎么處理。現(xiàn)在公司面臨的注銷。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司名下購(gòu)買的車輛,是22年7月買的,23年2月公司才開(kāi)始經(jīng)營(yíng),老板現(xiàn)在把當(dāng)時(shí)車輛購(gòu)買的發(fā)票拿了過(guò)來(lái),而且還沒(méi)有走對(duì)公賬戶的付款,發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀[愉快]
產(chǎn)品30000元,已經(jīng)收款發(fā)貨了,但是沒(méi)開(kāi)票。現(xiàn)在客戶要退貨,退款15000。請(qǐng)問(wèn)公司賬務(wù)怎么處理,沒(méi)退的15000確認(rèn)收入開(kāi)票給對(duì)方嗎
老師,我問(wèn)下,公司有項(xiàng)目爛尾,致材料款沒(méi)有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)表,我們公司財(cái)務(wù)需要配合嗎?
老師,個(gè)體工商戶咨詢服務(wù)站一個(gè)季度開(kāi)票七萬(wàn)左右的,成本寫(xiě)多少,怎么寫(xiě),有房租,一年一共就萬(wàn)了八千的,水電不知道,辦業(yè)務(wù)使用的個(gè)人車輛油費(fèi)也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)處理沒(méi)有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級(jí)科目怎么填列申報(bào)欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒(méi)有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購(gòu)買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說(shuō)有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費(fèi),轉(zhuǎn)不到庫(kù)存商品了。然后我看見(jiàn)原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒(méi)有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購(gòu)買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說(shuō)有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見(jiàn)原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報(bào)表,上面的信息來(lái)自哪里?報(bào)關(guān)后次月申報(bào)嗎?尤其是劃框的沒(méi)的,怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報(bào)狀態(tài)顯示已申報(bào),和未申報(bào)什么意思?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,餐飲業(yè)25年3月開(kāi)辦的個(gè)體工商戶,至今未報(bào)稅會(huì)有那些風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,有個(gè)員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺(jué)說(shuō)不出來(lái)是什么感覺(jué),空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開(kāi)發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報(bào)成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對(duì)吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬


當(dāng)時(shí)做賬是:借:應(yīng)收賬款---某公司,貸:銀行存款。那現(xiàn)在是做:借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)收賬款----某公司。是這樣嗎?
是的,當(dāng)作壞賬處理
再請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人的其他應(yīng)收款,是不是也可以這么處理,有筆個(gè)人借款,也是一直沒(méi)有拿發(fā)票來(lái)。
可以的,都當(dāng)作壞賬處理!
附件,是不是打印科目余額表,需要再附其他的說(shuō)明嗎?
要注銷了,不需要那么正式,寫(xiě)個(gè)簡(jiǎn)單的說(shuō)明就行了