同學(xué)你好 實(shí)務(wù)中進(jìn)銷存是一體的 存貨的期末數(shù)量需要考慮銷售情況的
老師,這道題按照書本所說,存活預(yù)算難道不應(yīng)該把銷售部門也算上嗎
老師你好,請(qǐng)問這個(gè)按30天計(jì)算的話節(jié)假日也算工資,那節(jié)假日沒上班是不是要扣工資的呀,那題目中說周末休假9日,難道不應(yīng)該把這九天的工資扣掉嗎,為什么答案上不扣呢?
老師,現(xiàn)在遇到一個(gè)難題,研發(fā)領(lǐng)用是怎么算的,不知道人家是不是估算的?老板娘讓我算銷售出去多少公斤,但是這里包含一部分研發(fā)領(lǐng)用,我查到這種研發(fā)領(lǐng)用我們成品賬上沒有了,可實(shí)際庫(kù)里還有庫(kù)存,到時(shí)候加上廢料的剛是算不出來原本的材料的,這個(gè)應(yīng)該怎么算呢
社保,公積金不是要按照部門人員的性質(zhì)的入費(fèi)用或者成本的嗎?我們是生產(chǎn)性企業(yè),按道理來說,我也應(yīng)該這樣,但是考慮到我企業(yè)規(guī)模較小,人員也不算多,所以社保公積金我并沒有這樣子進(jìn)行入賬。我想請(qǐng)問,這樣子是否可以?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,22年年末預(yù)提了30萬成本,然后在匯算清繳結(jié)束前因其中5萬沒辦法拿到發(fā)票,所以在匯算清繳工作中成本納稅調(diào)減了5萬,實(shí)際申報(bào)了25萬的成本,但今天業(yè)務(wù)把發(fā)票拿來后才知道開具的都是普票,也就是說實(shí)際成本應(yīng)該30萬(去年預(yù)提的時(shí)候是按照專票不含稅來預(yù)提的)。對(duì)于此差異,該如何做會(huì)計(jì)處理呢?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
老師,這個(gè)是管理會(huì)計(jì)中預(yù)算實(shí)務(wù)的內(nèi)容...
其實(shí)測(cè)算的歸口部門 還是生產(chǎn)部門和采購(gòu)部門 需要加工的存貨需要生產(chǎn)部門負(fù)責(zé) 原材料、工程物資、周轉(zhuǎn)材料需要采購(gòu)部門
老師,不明白你在說什么,和我這道題有什么關(guān)系嗎
負(fù)責(zé)測(cè)算就是歸口部門測(cè)算 肯定有關(guān)系
好的 明白了
嗯嗯 祝您學(xué)習(xí)愉快