你好,你單位有向其他單位購(gòu)進(jìn)貨物嗎?

我們是中間方,先找技術(shù)人員給甲方技術(shù)指導(dǎo),技術(shù)公司給我們公司開的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,我們?cè)俳o甲方開技術(shù)服務(wù)發(fā)票,對(duì)嗎
老師。對(duì)方要求我們開發(fā)票給他們 開研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 。開13個(gè)點(diǎn)。服務(wù)類的不是6個(gè)點(diǎn)嗎。我們這樣開合規(guī)嗎?
老師你好,我們給對(duì)方開6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,別人能給我們開13%的增值稅專票嗎
老師,給對(duì)方公司開了10000的發(fā)票,對(duì)方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對(duì)方是一般納稅人,開回來(lái)普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)/信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
老師你好,我們公司接工程項(xiàng)目,主要提供人力,開票給對(duì)方可以開6%的技術(shù)服務(wù)嗎?
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)


就針對(duì)這一個(gè)業(yè)務(wù),
你好,你單位有向其他單位購(gòu)進(jìn)貨物嗎? (能正面回復(fù)一下有,或者沒有嗎?)
為什么我回復(fù)不了
沒有購(gòu)進(jìn)
你好,既然沒有向其他單位購(gòu)進(jìn)貨物,就不能讓他們給你們開具13%的增值稅專用發(fā)票的。
就針對(duì)這一個(gè)業(yè)務(wù),我們開出去是6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們能讓對(duì)方開過(guò)來(lái)13%的材料費(fèi)抵扣嗎
這樣開票合計(jì)嗎
你好,可以用13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣6%的銷項(xiàng)發(fā)票 但是前提得有購(gòu)進(jìn)材料行為才是的?
如果有購(gòu)進(jìn)行為,那我們開票的時(shí)候是不是得分開6個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的開
你好,如果你單位有分別對(duì)外提供服務(wù),銷售貨物,那就得分別開具發(fā)票的