你好,你單位有向其他單位購進貨物嗎?
我們是中間方,先找技術(shù)人員給甲方技術(shù)指導,技術(shù)公司給我們公司開的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,我們再給甲方開技術(shù)服務(wù)發(fā)票,對嗎
老師。對方要求我們開發(fā)票給他們 開研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 。開13個點。服務(wù)類的不是6個點嗎。我們這樣開合規(guī)嗎?
老師你好,我們給對方開6%的技術(shù)服務(wù)費普票,別人能給我們開13%的增值稅專票嗎
老師,給對方公司開了10000的發(fā)票,對方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對方是一般納稅人,開回來普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費/信息技術(shù)服務(wù)費
老師你好,我們公司接工程項目,主要提供人力,開票給對方可以開6%的技術(shù)服務(wù)嗎?
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
就針對這一個業(yè)務(wù),
你好,你單位有向其他單位購進貨物嗎? (能正面回復一下有,或者沒有嗎?)
為什么我回復不了
沒有購進
你好,既然沒有向其他單位購進貨物,就不能讓他們給你們開具13%的增值稅專用發(fā)票的。
就針對這一個業(yè)務(wù),我們開出去是6%的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,我們能讓對方開過來13%的材料費抵扣嗎
這樣開票合計嗎
你好,可以用13%的進項發(fā)票抵扣6%的銷項發(fā)票 但是前提得有購進材料行為才是的?
如果有購進行為,那我們開票的時候是不是得分開6個點和13個點的開
你好,如果你單位有分別對外提供服務(wù),銷售貨物,那就得分別開具發(fā)票的