服務(wù)類的是6個點,開不了9%。
老師。對方要求我們開發(fā)票給他們 開研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 。開13個點。服務(wù)類的不是6個點嗎。我們這樣開合規(guī)嗎?
我們外包了個研發(fā)合同,給對方公司做研發(fā)服務(wù),我們給對方開具發(fā)票開的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù).技術(shù)服務(wù)費對吧,我們是小規(guī)模納稅人,那稅點是一個點嗎?
我們公司是科技公司,賣一軟軟件給客戶。這款軟件我們委托其他公司開發(fā)(他們開票技術(shù)服務(wù)費6個點)。那我開票給客戶是按照13個點的軟件產(chǎn)品還是技術(shù)服務(wù)費6個點?
老師 我們可以開6個點的技術(shù)服務(wù)發(fā)票嗎
老師,請問信息技術(shù)服務(wù)類發(fā)票 開的是信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費,這個業(yè)務(wù)是外包給別的公司做的,對方給我們開的成本票是現(xiàn)代服務(wù)-外包服務(wù)費 這個合規(guī)嗎?
老師您好,我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個人,個人給我們公戶轉(zhuǎn)款,然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔(dān),賬務(wù)處理怎么做呢?
問一下老師們, 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請老師舉例講明白一點!先謝謝了
主播給我們代開發(fā)票,在我們公司做直播,可以開現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)費或者文化服務(wù)直播服務(wù)費嗎
自己賬號之間轉(zhuǎn)款,一個轉(zhuǎn)出了,但另外一個下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,不缺人遞延所得稅費用,但是會影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對么
但是以前會計在的時候,開了四張。而且開的是13個點。這種情況怎么辦
這屬于多承擔(dān)了稅,而且開票不規(guī)范。 收回后,開具紅字發(fā)票,再重新開具6%發(fā)票
其實對方就是又想要服務(wù)類的票 又想要多點數(shù)。不會退回的
那以前的就不管了,屬于多交稅,問題不大。 后面按正常的6%開具