您好,提供名稱,稅號(hào),地址,電話,銀行等之類的信息
老師,我司更改了公司名稱,只去稅務(wù)局更改了。但開戶行未去更改公司名稱,銷售方要開票給我們,讓提供開票信息,我只提供公司名稱和納稅號(hào)可以不呢
開給我們公司的費(fèi)用票,我只提供我們公司名稱與稅號(hào)就可以了吧。
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商給我們來(lái)普通發(fā)票,我們提供開專票的資料可以嗎?就是公司名稱,納稅號(hào),銀行賬單,開戶銀行,電話號(hào)碼,公司地址?這些可以嗎
老師你好,客戶要求開的電子普票只提供公司名稱沒(méi)有稅號(hào),我們可以開嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下,就是您看我們公司,呃,就是說(shuō)我們公司就是有資源去參加培訓(xùn)了,然后我們要求培訓(xùn)方給我們公司開發(fā)票,嗯,您看我們公司就是只給他們就是培訓(xùn)方,提供這個(gè)公司的名稱和稅號(hào)就可以了吧,也就是說(shuō)他們給我們開的這張發(fā)票上面,付款方只顯示出公司稅號(hào)和名稱,這樣可以嗎?符合規(guī)定嗎?還是說(shuō)像嗯專票一樣,嗯提供給對(duì)方開戶行開戶賬號(hào)地址和電話,這樣更好呢,對(duì)方給我們開的是普通發(fā)票
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
普票可以只提供公司名稱與稅號(hào)嗎
您好,這個(gè)是可以的呢