你好,具體是籌建期的什么業(yè)務(wù)呢?

老師,就是我們企業(yè)是籌建期間,還沒正式營業(yè),內(nèi)賬來的,接著現(xiàn)在廠長那些拿過來一些單據(jù)報(bào)銷,例如買五金配件,皮帶,接著平時其他人報(bào)銷。老板車費(fèi),過路費(fèi),等一系列報(bào)銷。我是不是應(yīng)該摘要寫清楚支付購買什么,接著借長期待攤費(fèi)用_開辦費(fèi)。貸庫存現(xiàn)金。平時他們報(bào)銷我都這樣做分錄?
老師,公司籌建期間的好多費(fèi)用是法人付的錢,比如買的香煙,餐飲費(fèi),買的花和插排都沒有發(fā)票,他來公司報(bào)銷這些費(fèi)用,我要怎么入賬?。孔屗檬裁串?dāng)做賬憑據(jù)
老師,公司籌建期間的好多費(fèi)用是法人付的錢,比如買的香煙,餐飲費(fèi),買的花和插排都沒有發(fā)票,他來公司報(bào)銷這些費(fèi)用,我要怎么入賬啊?怎么寫分錄?讓他拿什么當(dāng)做賬憑據(jù)
電費(fèi)水費(fèi)發(fā)票名字無法更改,取得以前公司抬頭發(fā)票是只可以報(bào)銷不能稅前扣除嗎?給員工宿舍交暖氣費(fèi)取得房東名字個人發(fā)票怎么賬務(wù)處理,房租未入賬,還有籌建期間的購買低值易耗品沒有入庫怎么入賬,長期待攤費(fèi)用籌建期結(jié)束可一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)么?謝謝老師,問題比較多
老師如果籌建期結(jié)束,但員工還有些人拿著籌建期的發(fā)票才過來報(bào)銷,這時該怎么做賬
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?


費(fèi)用報(bào)銷
你好,籌建期的費(fèi)用報(bào)銷 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金等科目?
已經(jīng)過了籌建期,但經(jīng)營期時拿的單子是籌建期發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用過來報(bào)銷也還可以記入開辦費(fèi)是嗎
你好,已經(jīng)過了籌建期,發(fā)生的費(fèi)用就不需要再通過管理費(fèi)用—開辦費(fèi)明細(xì)科目了。
可這些費(fèi)用是籌建期發(fā)生的,只是這些員工等到好長時間后經(jīng)營期才來報(bào)銷
你好,那也不需要再通過管理費(fèi)用—開辦費(fèi)明細(xì)科目核算了。
那怎么做賬老師
你好,發(fā)生的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:庫存現(xiàn)金等科目 就不需要通過開辦費(fèi)明細(xì) 核算了。
就當(dāng)是經(jīng)營期發(fā)生的業(yè)務(wù)是嗎?
你好,是按籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù),但是現(xiàn)在已經(jīng)是經(jīng)營期了,就不需要再通過管理費(fèi)用—開辦費(fèi)明細(xì)科目核算了。
嗯,如果是付籌建期發(fā)生的人工成本和材料等,還是做賬應(yīng)付賬款,貸銀行存款,等來票,借原材料,貸應(yīng)付賬款是嗎
你好,是的,是這樣處理
老師,有時票沒開過來,付款了,借方到底是借應(yīng)付賬款,還是預(yù)付賬款
你好,有時票沒開過來,付款了,是通過預(yù)付賬款核算的
那應(yīng)付賬款這個是什么時候用
你好,發(fā)票來了款項(xiàng)沒有支付?
預(yù)付賬款之前的意思不是貨沒到,提前預(yù)付了款項(xiàng)嗎,如果我貨到了,發(fā)票沒到,付了款,這個不應(yīng)該算應(yīng)付賬款嗎
你好,如果我貨到了,發(fā)票沒到,付了款,賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估