你好,具體是籌建期的什么業(yè)務呢?
老師,就是我們企業(yè)是籌建期間,還沒正式營業(yè),內賬來的,接著現(xiàn)在廠長那些拿過來一些單據(jù)報銷,例如買五金配件,皮帶,接著平時其他人報銷。老板車費,過路費,等一系列報銷。我是不是應該摘要寫清楚支付購買什么,接著借長期待攤費用_開辦費。貸庫存現(xiàn)金。平時他們報銷我都這樣做分錄?
老師,公司籌建期間的好多費用是法人付的錢,比如買的香煙,餐飲費,買的花和插排都沒有發(fā)票,他來公司報銷這些費用,我要怎么入賬???讓他拿什么當做賬憑據(jù)
老師,公司籌建期間的好多費用是法人付的錢,比如買的香煙,餐飲費,買的花和插排都沒有發(fā)票,他來公司報銷這些費用,我要怎么入賬?。吭趺磳懛咒??讓他拿什么當做賬憑據(jù)
電費水費發(fā)票名字無法更改,取得以前公司抬頭發(fā)票是只可以報銷不能稅前扣除嗎?給員工宿舍交暖氣費取得房東名字個人發(fā)票怎么賬務處理,房租未入賬,還有籌建期間的購買低值易耗品沒有入庫怎么入賬,長期待攤費用籌建期結束可一次性轉入管理費用開辦費么?謝謝老師,問題比較多
老師如果籌建期結束,但員工還有些人拿著籌建期的發(fā)票才過來報銷,這時該怎么做賬
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準備都抵消掉了嗎?借:應收賬款 貸:壞賬準備 借:壞帳準備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應收賬款
請問說銷管財三大費用期末沒有余額,但是當月月底計提當月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務成本是月末要結轉到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權轉移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當時沒有做總分機構備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導致總公司成本少了,而且當時總分機構備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
費用報銷
你好,籌建期的費用報銷 借:管理費用—開辦費,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
已經(jīng)過了籌建期,但經(jīng)營期時拿的單子是籌建期發(fā)生業(yè)務費用過來報銷也還可以記入開辦費是嗎
你好,已經(jīng)過了籌建期,發(fā)生的費用就不需要再通過管理費用—開辦費明細科目了。
可這些費用是籌建期發(fā)生的,只是這些員工等到好長時間后經(jīng)營期才來報銷
你好,那也不需要再通過管理費用—開辦費明細科目核算了。
那怎么做賬老師
你好,發(fā)生的費用,借:管理費用等科目,貸:庫存現(xiàn)金等科目 就不需要通過開辦費明細 核算了。
就當是經(jīng)營期發(fā)生的業(yè)務是嗎?
你好,是按籌建期發(fā)生的業(yè)務,但是現(xiàn)在已經(jīng)是經(jīng)營期了,就不需要再通過管理費用—開辦費明細科目核算了。
嗯,如果是付籌建期發(fā)生的人工成本和材料等,還是做賬應付賬款,貸銀行存款,等來票,借原材料,貸應付賬款是嗎
你好,是的,是這樣處理
老師,有時票沒開過來,付款了,借方到底是借應付賬款,還是預付賬款
你好,有時票沒開過來,付款了,是通過預付賬款核算的
那應付賬款這個是什么時候用
你好,發(fā)票來了款項沒有支付?
預付賬款之前的意思不是貨沒到,提前預付了款項嗎,如果我貨到了,發(fā)票沒到,付了款,這個不應該算應付賬款嗎
你好,如果我貨到了,發(fā)票沒到,付了款,賬務處理是 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估