你好 可以這么開的
你好,老師。我們與甲方簽訂的是:勞務(wù)分包合同。甲為工程承包方,我們?yōu)閯趧?wù)分包方。之前都是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅:建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票,這樣,合理嗎?
我們和勞務(wù)分包方簽訂了50萬(wàn)勞務(wù)分包合同,對(duì)方給我們開了50萬(wàn)勞務(wù)分包發(fā)票,這樣合理嗎?
老師:我們是施工方,我們與甲方的合同材料人工共65萬(wàn),我們接了后再分包給別人,我們分包給別人勞務(wù)是單獨(dú)簽清包工,我們與甲方簽合同時(shí)是不是也可以材料合同,勞務(wù)合同分開簽,然后我們開票給甲方勞務(wù)只需開3個(gè)點(diǎn),工程施工服務(wù)開9個(gè)點(diǎn)??梢赃@樣嗎?
我們和建筑總包公司簽訂了勞務(wù)分包合同,如果勞務(wù)分包不能再分包,那我們能作業(yè)分包嗎,然后讓作業(yè)分包的包工頭給我們開勞務(wù)票,這個(gè)可行不
請(qǐng)問(wèn),合同簽訂50萬(wàn)勞務(wù)分包我們是甲方,是不是要根據(jù)合同50萬(wàn)先掛賬,后期根據(jù)計(jì)量分次付款
財(cái)管的3此??迹@個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
我很奇怪,她給我50萬(wàn)的發(fā)票,對(duì)方工資表也是50萬(wàn),這樣合理嗎
你好 他的工資你知道嗎 你們支付的你們合同的金額 還有發(fā)票的 他發(fā)多少工資你們不一定知道 不在合同也不在發(fā)票體現(xiàn)