1借原材料60000 貸在途物資60000

老師您好,麻煩幫忙寫下會(huì)計(jì)分錄及金額,我做的凡立公司的賬
老師您好,幫我做下會(huì)計(jì)分錄吧
您好老師,麻煩您幫忙寫一下分錄吧,謝謝老師
老師會(huì)計(jì)分錄,對(duì)你們很簡(jiǎn)單的。幫我解答一下吧
老師好,我不會(huì)登記總分類賬,您幫幫我吧
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒(méi)有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?


2.借應(yīng)收賬款47460 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入42000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅5460
3.借管理費(fèi)用713.42 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額16.58 貸庫(kù)存現(xiàn)金730
4.借應(yīng)收票據(jù)47460 貸應(yīng)收賬款47460
5.借生產(chǎn)成本—01產(chǎn)品14400 -02產(chǎn)品13600 制造費(fèi)用1500 貸原材料29500
6.借生產(chǎn)成本—01產(chǎn)品15000 —02產(chǎn)品16000 制造費(fèi)用5700 管理費(fèi)用4000 貸應(yīng)付職工薪酬40700
7.借制造費(fèi)用7000 管理費(fèi)用12000 貸累計(jì)折舊19000
8.制造費(fèi)用金額合計(jì)是 1500+5700+7000=14200 01產(chǎn)品分配14200*6000/10000=8520 02產(chǎn)品分配14200*4000/10000=5680
借生產(chǎn)成本—01產(chǎn)品8520 —02產(chǎn)品5680 貸制造費(fèi)用14200
9.01產(chǎn)品成本是14400+15000+8520=37920 02產(chǎn)品成本是13600+16000+5680=35280
借庫(kù)存商品—01產(chǎn)品37920 —02產(chǎn)品35280 貸生產(chǎn)成本—01產(chǎn)品37920 —02產(chǎn)品35280
10借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本73200 貸庫(kù)存商品—01產(chǎn)品37920 —02產(chǎn)品35280