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一般納稅人月底用不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?如果結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做?也是二級和三級科目嗎?如果設(shè)置,結(jié)轉(zhuǎn)后這些科目是不是都有余額?

2020-12-17 19:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-17 19:14

?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:銀行存款

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快賬用戶6742 追問 2020-12-17 19:26

哇老師寫的太清楚了

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齊紅老師 解答 2020-12-17 19:32

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?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:銀行存款
2020-12-17
銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時候,就要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-09-04
你好 可以的 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2021-08-12
你好,同學(xué) 結(jié)轉(zhuǎn)損益是根據(jù)明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)處理的。 不單是總帳科目結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-02-26
借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。制造費(fèi)用后面就是按實(shí)際,比如機(jī)務(wù)料,人工費(fèi),工資社保。
2023-06-28
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