一、13%的專用發(fā)票100元,材料入賬不含稅的金額是:100/1.13=88.50元 抵扣進項稅后,入材料的費用是88.50; 二、報價3%的專用發(fā)票90元,材料入賬不含稅的金額是:90/1.03=87.38元 三、普通發(fā)票報價87.71元,入賬的材料金額是:87.71元 你這個數(shù)據(jù)說的存在問題,你看不同的情況入賬的材料的金額是不同的。 只有入賬的材料金額相同,才是正確的。

老師,我看會計學堂里面有一個小視頻,但是沒看懂,求解答,13%的供應(yīng)商報價100元的專票,那么相當于3%的報價是90元,普票報價就應(yīng)該是87.71元,無法開發(fā)票的應(yīng)該是65.55元,這個是怎么算的呢?
老師,這個里面說的,13%專票的報價是100元,3%專票的報價應(yīng)該是90元,這個90元的計算過程,我沒有看懂。您能給解釋一下嗎?
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價,再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價稅合計的單價,因為當時我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價稅合計是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價,然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價款金額2212.81分到100多個單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設(shè)計呢?我怕開錯了,
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
我們公司有匹產(chǎn)品賣不出去就銷毀了,銷毀費花了2000元,銷毀的這批產(chǎn)品不含稅金額是12000,這個要怎么做賬
請問直播帶貨賺傭金的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍要有哪些類目?有零食和化妝品,只賺傭金。
公司賣廢品如紙箱,塑料等計哪個科目好呢
老師,股權(quán)變更和股權(quán)轉(zhuǎn)讓是一個意思嗎
老師,一個水泥發(fā)票可以嗎?
老師,請問勞務(wù)報酬,報個稅,什么情況適用累計預扣法,什么情況不適用累計預扣法
你好,老師,一般納稅人,公司兩個股東,另外一個股東退出,只留一個股東,請問變更流程是什么呢?
員工A的工資由非員工B代領(lǐng),個稅如何申報?是以A的身份申報還是以B的身份申報
比如公司給個人支付的保潔費3000元, 如何賬務(wù)處理?
老師,由于沒付款,進項沒回,能辦留低抵欠嗎?