你好同學,你將原來的賬的最后一個月的科目余額表給我一下,就可以錄入的同學。錄入電腦里做為期初數(shù)據(jù)
老師,我想請教一個問題,就是我們公司,它下面有兩個銷售公司,股東他成立的另外一個銷售公司,然后我們當時做活動的時候,要給會員簽會員的話,簽成功一個就發(fā)一部手機嗎?比方說,那個手機是1萬塊錢,1萬塊錢然后當時是從我們公司賬戶走的,直接付給手機店的。然后到大概到一月末的時候,然后銷售公司把這個錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個帳要怎么做呀? 收到那個手機票,發(fā)票是手機店開的,當時銀行轉(zhuǎn)賬的話,也是直接轉(zhuǎn)到手機店里面去的。 之后然后那個錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
剛剛?cè)肼毩艘患倚鹿荆l(fā)現(xiàn)他的賬很亂,之前是代理機構(gòu)做的,對公賬戶里的流水根本沒有記進去,收入都在里面,然后沒有的成本他們就暫估,有一個公司連續(xù)快一年了,對公賬戶也不記都0申報了,我接手的話要怎么做,之前的賬務我要負法律責任嗎,風險大不大,大的話怎么辦,該不該接手
我能大概請教你一下嗎?就比如一個公司,他之前是已經(jīng)代理記賬做了賬,然后現(xiàn)在是今年開始全部走新的系統(tǒng),那么上新的ERP的話入賬,那么這個方面大概需要注意什么嗎?
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應付款跟其他應收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應收有借方余額,跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
那個會計做賬的時候,有兩個公司,公司a和公司B都是同一個法人,然后公司a的那個收入有一部分吧,他在公司a的賬做完之后,又又做到了公司B的賬上,然后就導致增值稅是正常正常交的,然后所得稅就是B公司多報了一部分嗎?嗯,這樣的話,因為去年沒有發(fā)現(xiàn)這個事兒,今年他系統(tǒng)上顯示出來的話,就需要B公司補角一個增值稅是三萬多,這個有什么變通的方法嗎。
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
怎么給你
你好同學,是你找代理記賬的要科目期初的余額表,你自己錄入電腦同學。
我需要注意點什么呢
你好同學,你記得要下來這個斯初的表就可以的同學
比較想知道入完憑證后需要注意什么
你好同學,這個沒有特殊注意的地方