同學(xué)你好 0申報(bào)即可
老師,2019年,運(yùn)輸企業(yè)取得收入22萬,我把單位里的兩輛車作為成本一次性沖掉了,應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)了,2020年沒有業(yè)務(wù),請問我2020年的企業(yè)所得稅如何申報(bào)???
老師,我的問題有點(diǎn)復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)就地繳納,在備案的時(shí)候沒有認(rèn)定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報(bào)過,營業(yè)收入為0。但是總機(jī)構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進(jìn)行申報(bào)納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報(bào)中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時(shí)間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報(bào)企業(yè)所得稅所以沒有申報(bào)起的原因?如果今年重新申報(bào)2020年的會有什么影響嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,所得稅率為25%,該公司2020年利潤表主營業(yè)務(wù)收入7800萬元,其他業(yè)務(wù)收入1200萬元、利潤總額1080萬元,申報(bào)的應(yīng)納稅所得額與利潤總額相同。該公司2020年度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1、12月18日95號憑證:2019年12月17日收到的包裝物押金11300元,逾期包裝物未收回。賬務(wù)處理為:借:其他應(yīng)付款11300貸:其他業(yè)務(wù)收入11300請問老師:該企業(yè)的賬務(wù)處理是否有問題?若有問題,應(yīng)如何調(diào)整增值稅與企業(yè)所得稅呢?1.中的包裝物押金需要調(diào)增企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額嗎?
老師好,我問一個(gè)問題,就是公司本年購入一輛汽車作為固定資產(chǎn),費(fèi)用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 如果過2個(gè)月就賣掉了,不是會有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購入花了50萬,現(xiàn)在出售收回30萬,這30萬還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個(gè)??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會溝通嗎?
中級合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題
老師我們這個(gè)月收入153218.92毛利率是15%老師我們結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢
銷售量增加了,現(xiàn)金折扣成本怎么不用增加后的銷售金額
老師,2019年我是通過納稅調(diào)整減少額減的,這個(gè)數(shù)字不要?jiǎng)訂?
嗯嗯 可以不用動(dòng)的