你好,9月再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅,是每個季度末結(jié)轉(zhuǎn)嗎,每個月的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),也不處理,累計到季度末以后,如果沒有超過30萬,就一次性結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-減免稅額收入嗎
季度不超過30萬免增值稅,比如7月20000 8月300009月6000我是等到9月把增值稅一次性結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢
老師 請問小微企業(yè) 每個月開的普票增值稅是月底結(jié)轉(zhuǎn)還是到季末結(jié)轉(zhuǎn)呢是直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是通過應(yīng)交增值稅-未交增值稅呢?
小規(guī)模納稅人增值稅季度未超過45萬 免增值稅 減免增值稅部分要計入營業(yè)外收入 計入營業(yè)外收入會計分錄是季末如6月這個月錄入憑證還是下個月如7月錄入憑證
小規(guī)模季度不超過30萬免增值稅,是3個月一起結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是每個月結(jié)轉(zhuǎn)一次
老師 您好 我想問一下 銷項小于進(jìn)項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計算嗎?
主營業(yè)務(wù)收入每個月都接轉(zhuǎn)的吧,就是這個季度末看有沒有超過30萬在看怎么結(jié)轉(zhuǎn)
收入每月都結(jié)轉(zhuǎn)的,每月的確認(rèn)收入,借 銀行存款 等? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 季末,沒超過30萬,再做借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?貸 營業(yè)外收入