您好,是可以開(kāi)具的。沖回?zé)o票收入,就是需要在稅務(wù)專管員溝通,未開(kāi)票收入紅字,開(kāi)票藍(lán)字

請(qǐng)問(wèn)老師,2018年月底的收入 發(fā)票客戶那時(shí)沒(méi)有開(kāi)取,現(xiàn)在說(shuō)要開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)嗎,怎么入賬呢,2018年那時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,做了無(wú)票收入的,現(xiàn)在怎么操作好呢
老師,銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票以前沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在2018-2022年的全都開(kāi)了專票,現(xiàn)在要怎么做賬呢?
去年做了無(wú)票收入,今年客戶又說(shuō)要開(kāi)之前做無(wú)票收入的票,開(kāi)票員開(kāi)給客戶了,但是沒(méi)有和會(huì)計(jì)說(shuō),導(dǎo)致對(duì)賬發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)跨了兩個(gè)月了,這個(gè)報(bào)怎么處理啊 報(bào)稅和記賬上
老師你好,去年客戶轉(zhuǎn)的貨款到時(shí)說(shuō)不開(kāi)發(fā)票了,我已經(jīng)做未開(kāi)票收入,現(xiàn)在客戶又要開(kāi)發(fā)票,我應(yīng)該怎么做呢
老師,2024年8月一個(gè)客戶匯入一筆款,當(dāng)時(shí)我問(wèn)老板需要開(kāi)票嗎,老板說(shuō)不開(kāi),所以我做的無(wú)票收入; 現(xiàn)在2025年6月老板說(shuō)需要開(kāi)這張發(fā)票 還可以開(kāi)嗎?怎么做賬呢?
17年注冊(cè)資金4千萬(wàn),目前已繳納300萬(wàn),有些什么其他辦法實(shí)繳呢,或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)?
中級(jí)職稱有沒(méi)有書籍?
剛剛聽(tīng)了跨境電商的部分課程,老師說(shuō)收入確認(rèn)是以凈額為營(yíng)業(yè)收入,要扣除平臺(tái)收取的費(fèi)用,但是我們公司在報(bào)稅時(shí),稅務(wù)局要求公司按照平臺(tái)上含稅銷售額(還是含了國(guó)外稅金的)申報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報(bào)稅,進(jìn)出口權(quán)還沒(méi)有辦理下來(lái),難道是因?yàn)橐曂瑑?nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報(bào)的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險(xiǎn)6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險(xiǎn)公司那邊退了價(jià)稅合計(jì)3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)
一般注冊(cè)家政公司會(huì)有幾個(gè)章
請(qǐng)問(wèn)24年的個(gè)稅報(bào)錯(cuò)人了,還能更改嗎?
老師,就是采購(gòu)是再別的平臺(tái)采購(gòu)的,如果過(guò)來(lái)找財(cái)務(wù)報(bào)銷,打印出來(lái)平臺(tái)的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報(bào),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300多萬(wàn)(物流費(fèi)發(fā)票);銷項(xiàng)發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問(wèn)過(guò)老板真實(shí)情況是:他為以后收入存點(diǎn)成本,也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c(diǎn)貢獻(xiàn),物流公司給他名下其他公司開(kāi)票物流費(fèi)時(shí),讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開(kāi)了300多萬(wàn),怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進(jìn)銷存的進(jìn)貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎?(樸老師)


之前記賬憑證是這樣做的
還有一張
老師看下要如何是好呢
您好,對(duì)于已報(bào)未開(kāi)票收入,本期開(kāi)票,正確處理是這個(gè)分錄紅字沖回,再重新計(jì)提一遍
那這個(gè)收入算今年的嗎
到時(shí)電子稅務(wù)廳增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)顯示這個(gè)開(kāi)票額度數(shù)據(jù),怎么處理呢
您好,不算當(dāng)年收入,因?yàn)橐郧吧陥?bào),不影響開(kāi)票當(dāng)期收入金額
但是電子稅務(wù)局增值稅報(bào)表會(huì)有顯示啊
您好,您未開(kāi)票收入填寫紅字。
填寫在那個(gè)位置,哪張表格啊
您好,在附表一,就是無(wú)票收入填紅字,開(kāi)票收入填藍(lán)字
可以發(fā)下哪個(gè)表
您好,就是增值稅納稅申報(bào)表附表一