不需要付款嗎,你這個(gè)轉(zhuǎn)借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入,

老師 我問一下 我們公司的應(yīng)付賬款上掛了a公司 但是現(xiàn)在a公司已經(jīng)被吊銷營業(yè)執(zhí)照了 那怎么處理 才可以把應(yīng)付賬款消除呢?是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
請問一下,收了A公司的一張商業(yè)匯票,然后到期了出票人把那張匯票貼現(xiàn)了以B公司的名義付了款給我們,現(xiàn)在賬上A公司還掛著收了那張匯票,但實(shí)際賬上已經(jīng)沒有那會(huì)匯票了,這個(gè)要怎么處理呢?
請問老師,我們有幾筆應(yīng)付賬款,因?yàn)閷Ψ焦疽呀?jīng)注銷了,賬務(wù)處理是把它做到營業(yè)外收入是嗎
老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了,但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄??? A是物業(yè) B是運(yùn)營公司。以前是一個(gè)老板?,F(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運(yùn)營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了,然后跟運(yùn)營對賬,他們就把7000轉(zhuǎn)過來了
#提問#老師,我們和某A公司簽訂了一個(gè)購銷合同,所以我們也是開票給A公司,但是后面客戶需要我們開票給B公司,B公司和A公司是關(guān)聯(lián)公司,所以我們領(lǐng)導(dǎo)讓他們A公司重新把票開給我們,我們在把票開給他們B公司,但是當(dāng)時(shí)只開了票,沒過賬,現(xiàn)在A公司已經(jīng)被吊銷了,我賬上掛的這兩筆應(yīng)收應(yīng)付該怎么處理掉啊
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


如果這樣的話 是不是還要交增值稅呢?
不需要,你們是應(yīng)付賬款,不是應(yīng)收 不是銷售,只是不需要付款了,不是增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,
老師 麻煩幫我看一下 這張發(fā)票是專票還是普通發(fā)票?
主要是上面沒有寫專票還是普通發(fā)票
就是這張
普通發(fā)票 這個(gè)是普通發(fā)票
老師 我問一下 還有2張進(jìn)賬稅發(fā)票沒有認(rèn)證 然后發(fā)票聯(lián)和報(bào)銷單找不到了 應(yīng)該是之前做賬了 現(xiàn)在如果要認(rèn)證的話 我需要怎么做賬呢?
還是說只要認(rèn)證 不需要做賬?
四、納稅人同時(shí)丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 ? 納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證或退稅憑證;納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件,作為記賬憑證。 根據(jù)復(fù)印件做賬,你認(rèn)證需要做賬,
但是之前已經(jīng)做賬了 只是發(fā)票未認(rèn)證
找不到是在幾月份里了
去找到才可以,你這個(gè)對應(yīng)一個(gè)月一個(gè)月去找,
你找不到你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表對不上 ,你之前做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
做過了 我感覺之前的財(cái)務(wù)不對進(jìn)項(xiàng)稅的
像這樣的情況怎么辦呢?
那這個(gè)現(xiàn)在申報(bào)表上面進(jìn)項(xiàng)稅額,和賬上對上嗎,一個(gè)月一個(gè)月去查,