不需要付款嗎,你這個轉(zhuǎn)借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入,
老師 我問一下 我們公司的應(yīng)付賬款上掛了a公司 但是現(xiàn)在a公司已經(jīng)被吊銷營業(yè)執(zhí)照了 那怎么處理 才可以把應(yīng)付賬款消除呢?是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
請問一下,收了A公司的一張商業(yè)匯票,然后到期了出票人把那張匯票貼現(xiàn)了以B公司的名義付了款給我們,現(xiàn)在賬上A公司還掛著收了那張匯票,但實際賬上已經(jīng)沒有那會匯票了,這個要怎么處理呢?
請問老師,我們有幾筆應(yīng)付賬款,因為對方公司已經(jīng)注銷了,賬務(wù)處理是把它做到營業(yè)外收入是嗎
老師 2個公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢被轉(zhuǎn)到B公司了,但是帳還在A公司。然后業(yè)戶后來退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄??? A是物業(yè) B是運營公司。以前是一個老板。現(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢全轉(zhuǎn)到運營了 但是賬還在物業(yè)。商戶來退保證金 物業(yè)把錢退了,然后跟運營對賬,他們就把7000轉(zhuǎn)過來了
#提問#老師,我們和某A公司簽訂了一個購銷合同,所以我們也是開票給A公司,但是后面客戶需要我們開票給B公司,B公司和A公司是關(guān)聯(lián)公司,所以我們領(lǐng)導(dǎo)讓他們A公司重新把票開給我們,我們在把票開給他們B公司,但是當時只開了票,沒過賬,現(xiàn)在A公司已經(jīng)被吊銷了,我賬上掛的這兩筆應(yīng)收應(yīng)付該怎么處理掉啊
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
如果這樣的話 是不是還要交增值稅呢?
不需要,你們是應(yīng)付賬款,不是應(yīng)收 不是銷售,只是不需要付款了,不是增值稅應(yīng)稅項目,
老師 麻煩幫我看一下 這張發(fā)票是專票還是普通發(fā)票?
主要是上面沒有寫專票還是普通發(fā)票
就是這張
普通發(fā)票 這個是普通發(fā)票
老師 我問一下 還有2張進賬稅發(fā)票沒有認證 然后發(fā)票聯(lián)和報銷單找不到了 應(yīng)該是之前做賬了 現(xiàn)在如果要認證的話 我需要怎么做賬呢?
還是說只要認證 不需要做賬?
四、納稅人同時丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 ? 納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證或退稅憑證;納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件,作為記賬憑證。 根據(jù)復(fù)印件做賬,你認證需要做賬,
但是之前已經(jīng)做賬了 只是發(fā)票未認證
找不到是在幾月份里了
去找到才可以,你這個對應(yīng)一個月一個月去找,
你找不到你這個進項稅額和申報表對不上 ,你之前做進項稅額嗎?
做過了 我感覺之前的財務(wù)不對進項稅的
像這樣的情況怎么辦呢?
那這個現(xiàn)在申報表上面進項稅額,和賬上對上嗎,一個月一個月去查,