同學您好,是可以正常留抵的
請問下,公司還有很多進項。12月報稅后,那些進項還可以明年留抵嗎?
12月還可以進項稅額留抵嗎,那么稅負不是沒有達到嗎
因為稅負沒有達到,這個月的只有一張發(fā)票進項有20萬 銷項10萬,本來是可以進項抵扣銷項不要交增值稅的,但是年稅負沒有達到標準,我可以認證那張20萬的進項,但是只抵扣10萬,剩下的下個月再抵扣嗎?
假設(shè)某企業(yè)的稅負要達到2.5%,那么這樣的話,如果12月有留抵稅額,是不是就達不到2.5%了?上次聽課時我還是沒有明白。全年銷項-全年進項除以全年收入=稅負,這樣的話12月就不能有留抵稅額,但是現(xiàn)實中12月就會有的
請問所屬期12月沒有申報增值稅,因為進項缺太多想在1月份等進項來做留抵抵扣的,結(jié)果1月份進項還是沒來,可以跨兩月不申報嗎,下個月做留抵抵扣可以嗎?
老師您好!23年,24年財報其他應收款負數(shù),現(xiàn)在調(diào)整是調(diào)表,還是所有明細賬都調(diào)整啊?另已申報的財務(wù)報表及年報都要去稅務(wù)更正申報嗎?
開始有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎,設(shè)立時我選的有限公司,到了審核階段了
怎么更正?4-6月負利潤總額是-14062.47
在報告期末,企業(yè)應當將重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動計入其他綜合收益,并且在后續(xù)會計期間不允許轉(zhuǎn)回至損益。,老師,您好,請問下這句話是什么意思?
老師你好!現(xiàn)在公司有部分未預繳,現(xiàn)在我們補繳,但是開票已開完了,稅額放在帳上,明年再抵扣,或者是拿到項目再抵扣,因為稅費,是我們有合作方來承擔稅費,有什么好方法讓合作方來承擔我們稅費,合作方需提供完稅憑證,還有個原因,就是現(xiàn)在預繳的放在賬上,有什么風險?稅務(wù)要不要我們退稅?
?現(xiàn)金流量表的累計數(shù)是不是每月的數(shù)加起來?
在算土地增值稅時,契稅在地價那里扣,加扣20%或算開發(fā)費用的時候,算契稅嗎?
老師,有限公司的股權(quán)價值怎么計算,現(xiàn)在要進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
老師長期股權(quán)投資大于實收資本半有什么稅務(wù)風險嗎
我跟你說下我們公司情況,就是我們和旅游景點合作,然后有個環(huán)山游60+npc項目60=120元。然后環(huán)山游是60元全進旅游景點賬戶,NPC 60的百分之87進入我們公戶。但是環(huán)山游的門票和NPC門票的發(fā)票需要我們給游客開,我們經(jīng)理代理服務(wù)-開票務(wù)代理。這樣我們可以找環(huán)山游的門票當做我們的主營成本票嗎@董孝斌老師
那稅負吶,不是沒有達到?
沒有達標,那您或者少認證一點
這個我懂,我是說這個有矛盾吧,如果可以留抵,但是稅負又達不到?
這不只是看一個月的,
對啊,是看一整年的。但是12月比如我算好的進項稅額是多少,可是剛好這筆進項發(fā)票超過了,那么就變成一整年的進項多了,不是要變成12月留抵,這樣的話稅負不是沒有達到了嗎
那是您這筆可以不入,就是暫時這個月不認證嗎
或者您都是實際的,正常記入,也可以,沒有標準的稅負率的