同學(xué)您好,是可以正常留抵的

請(qǐng)問(wèn)下,公司還有很多進(jìn)項(xiàng)。12月報(bào)稅后,那些進(jìn)項(xiàng)還可以明年留抵嗎?
12月還可以進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎,那么稅負(fù)不是沒(méi)有達(dá)到嗎
因?yàn)槎愗?fù)沒(méi)有達(dá)到,這個(gè)月的只有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有20萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),本來(lái)是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),但是只抵扣10萬(wàn),剩下的下個(gè)月再抵扣嗎?
假設(shè)某企業(yè)的稅負(fù)要達(dá)到2.5%,那么這樣的話,如果12月有留抵稅額,是不是就達(dá)不到2.5%了?上次聽(tīng)課時(shí)我還是沒(méi)有明白。全年銷(xiāo)項(xiàng)-全年進(jìn)項(xiàng)除以全年收入=稅負(fù),這樣的話12月就不能有留抵稅額,但是現(xiàn)實(shí)中12月就會(huì)有的
請(qǐng)問(wèn)所屬期12月沒(méi)有申報(bào)增值稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)缺太多想在1月份等進(jìn)項(xiàng)來(lái)做留抵抵扣的,結(jié)果1月份進(jìn)項(xiàng)還是沒(méi)來(lái),可以跨兩月不申報(bào)嗎,下個(gè)月做留抵抵扣可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶(hù)對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶(hù)把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶(hù)金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶(hù)就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶(hù)返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫(xiě)情況說(shuō)明,不知道怎么寫(xiě),
我們殺豬公司,和客戶(hù)對(duì)好賬,但是付完款,客戶(hù)對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱(chēng),那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對(duì)公收到20200元,我們給對(duì)方開(kāi)票金額20000元可以嗎


那稅負(fù)吶,不是沒(méi)有達(dá)到?
沒(méi)有達(dá)標(biāo),那您或者少認(rèn)證一點(diǎn)
這個(gè)我懂,我是說(shuō)這個(gè)有矛盾吧,如果可以留抵,但是稅負(fù)又達(dá)不到?
這不只是看一個(gè)月的,
對(duì)啊,是看一整年的。但是12月比如我算好的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,可是剛好這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票超過(guò)了,那么就變成一整年的進(jìn)項(xiàng)多了,不是要變成12月留抵,這樣的話稅負(fù)不是沒(méi)有達(dá)到了嗎
那是您這筆可以不入,就是暫時(shí)這個(gè)月不認(rèn)證嗎
或者您都是實(shí)際的,正常記入,也可以,沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的稅負(fù)率的