你好 在1.3欄填寫不含稅銷售額 然后減免的2%的在主表應納稅減征額和減免表減免項目填寫的
#提問#2020年小規(guī)模第一季度增值稅按3%的稅率繳稅,1月3%的稅率開票不含稅銷售額是231672.56元,2月3%的稅率開票不含稅銷售額是82424.7元,3月3%的稅率開票不含稅銷售額14757.29元、1%的稅率開票金額135098.58元,交了11216.59元增值稅,請問退稅金額應是多少呢?如何計算?
您好老師,按照1%稅率開票,價稅合計金額1006500;那么現在申報表如何填寫?3%處不含稅金額多少?減免2%不含稅金額多少?如何計算
老師 以前確認了未開票收入,那么現在開票的話,不含稅金額相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報表怎么填
基于經濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數據對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內,我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數據對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產涵蓋哪些 自持資產可以看資產負債表的哪些數據呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應付賬款A廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應付賬款暫估A廠家!做資產負債表時會體現應付和預付賬款嗎?
老師按照我說的金額如何計算
1006500/1.01填寫1.3欄 1006500/1.01*2% 在主表和減免表填寫的
老師是一般納稅人企業(yè)申報表里邊如何填寫
一般納稅人這個月補開了一張小規(guī)模納稅人期間的發(fā)票
13%的貨物 填寫你發(fā)票稅額/13% 直接按這個填寫的
老師你的意思是開的1%的金額直接填寫到13列
你好是的,是這么填寫的,是這么做的。
老師,我問的另一位老師說按照3#核算填寫
3%核算填寫,如果開的1%的金額填寫在13%那里是怎么回事
你們符合簡易計稅的要求嗎?你看一下,你簡易計稅那邊能填寫嗎?
是在小規(guī)模期間發(fā)生的業(yè)務。
你填寫試一下,你現在填寫試一試,如果沒有簡易計稅的3%的稅率是填寫不上的。
老師那簡易征收有啊,如果是勞務的話可以填寫的
你們是銷售貨物的嗎?
不是是建筑企業(yè)
老師是建筑施工企業(yè)
建筑施工的應該在9%或者3%服務里面
減免的2%在那一列填寫
3%的,你們能填寫嗎?能的話和一般納稅人是一樣的。
然后減免的2%的在主表應納稅減征額和減免表減免項目填寫的 2020-12-16 16:58 這里面