這種要讓對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,然后在開(kāi)正確藍(lán)字發(fā)票的
#提問(wèn)#供應(yīng)商開(kāi)了一張發(fā)票抬頭名稱(chēng)錯(cuò)誤,稅號(hào)沒(méi)錯(cuò),但是已經(jīng)抵扣,原材料已經(jīng)入庫(kù),老師,像這種情況如何處理?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開(kāi)給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款,對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢(qián)了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
2月份開(kāi)票方開(kāi)給收票方一份紅字發(fā)票,該紅字發(fā)票是開(kāi)票方自己開(kāi)了紅字信息表然后直接開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票(原先藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)被收票方抵扣,原本應(yīng)該由收票方開(kāi)出紅字信息表之后開(kāi)票方再根據(jù)這份信息表開(kāi)紅字發(fā)票),像這種情況,該如何處理呢?收票方說(shuō)他們的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)法轉(zhuǎn)出,意思得開(kāi)票方撤銷(xiāo)掉原先開(kāi)的信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票,但是現(xiàn)在已經(jīng)5月份,還有辦法處理嗎?謝謝老師
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 以前年度記賬錯(cuò)誤 新接賬后發(fā)現(xiàn) 預(yù)付的款項(xiàng)發(fā)票一直沒(méi)回來(lái),但成本早就出了,發(fā)票說(shuō)是給開(kāi)了,中間經(jīng)手人員早已離職 誰(shuí)也不清楚 后經(jīng)聯(lián)系這個(gè)合作的單位注銷(xiāo)了,目前賬上還掛著預(yù)防賬款像這種情況賬務(wù)如何處理呢?
老師 我想問(wèn)一下 一張23年材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 本來(lái)需要退貨 現(xiàn)在和供應(yīng)商協(xié)議就是降價(jià)處理單價(jià) 那么發(fā)票應(yīng)該如何處理 假設(shè)材料100元已經(jīng)開(kāi)票了 現(xiàn)在折扣20 實(shí)際上支付80 但是這個(gè)票23年已經(jīng)抵扣了這張100元發(fā)票 那么現(xiàn)在25年如何處理
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開(kāi)在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開(kāi)的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒(méi)辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說(shuō)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)按13點(diǎn)來(lái)交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問(wèn):租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買(mǎi)了臺(tái)大設(shè)備,需要幾個(gè)貨柜來(lái)裝柜,我們公司沒(méi)有那么大的場(chǎng)地來(lái)裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運(yùn)到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會(huì)影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師我們是做金屬類(lèi),五金銷(xiāo)售,她這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,項(xiàng)目,我們可以給他開(kāi)票?我都看不出來(lái)她跟金屬類(lèi)有相關(guān)
對(duì)于已經(jīng)入賬的這張票不需要退回去給對(duì)方了吧?還有對(duì)方開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票之后,我是否還需要紅沖之前的入賬分錄,然后再做一筆同樣的分錄?
這張發(fā)票不需要退回的,賬務(wù)處理你的理解是對(duì)的