你好,根據(jù)你的描述,是一種損失的 借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款

你好老師,付出去的預(yù)付款,現(xiàn)在項目不做了,這個科目調(diào)整呀,錢收不回來了
老師你好!請問一下墊付掛靠公司支付的預(yù)交稅款我掛在了應(yīng)收賬款科目,是不是需要調(diào)整到其他應(yīng)收款款科目
老師,我之前收款做了其他應(yīng)付款-其他去了,現(xiàn)在想調(diào)整下這兩個科目,這樣做可以嗎?
老師有一個質(zhì)保金應(yīng)該做其他應(yīng)收款科目的,做了應(yīng)收賬款去了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,這個月錢也退回來了,,要去調(diào)整之前做的科目嗎?
老師,您好!我公司目前使用往來科目為應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款,但大多數(shù)貨款為預(yù)付出去的,這樣就導(dǎo)致了我的應(yīng)付賬款余額為負數(shù),這種情況需要調(diào)整科目到預(yù)付嗎?看上去報表不太好看,但都是真實的。
老師您好,從來沒有賣過的產(chǎn)品,也沒有采購過,先開發(fā)票可以嗎
老師,我想問下,我們欠人家的款,不用還了,這個怎么做賬哈
建筑企業(yè),路上施工,路人自已踩井蓋,硬讓培八萬元,如何入帳
老師,公司的注冊地址和辦公地址,可以一樣,也可以不一樣是吧?有啥影響嗎?
我們是貿(mào)易公司接單子然后給工廠做,工廠根據(jù)我們的要求來生產(chǎn)開成品票給我們,這個合同應(yīng)該簽什么類型的,
老師,固定資產(chǎn)入資本公積,會涉及到什么稅?
你好,老師,我們公司記的銷售未開票收入。客戶購買方那邊應(yīng)該怎么入賬呢?在稅務(wù)上怎么說呢?在記賬上,怎么說呢?
老師,戶名錯誤退回來的款項,需要做賬嗎?
境外收貨人不是合同中的買方,提單跟報關(guān)單的收貨人一致這樣可以嗎?
10萬以內(nèi)的房租費,沒有攤銷到每月,收到票一次性進費用,允許的嗎?
要不要寫個什么說呢,現(xiàn)在一樣沒有調(diào)整賬務(wù),稅局會不會查
你好,這個要到稅務(wù)局報備的,做專項扣除的,如果不做,那么稅務(wù)局查到是要罰款的
年底匯算清繳的時候調(diào)增行不行呢,還是要去專管員最報備,金額不大,12000元
你好,可以的,你們自行調(diào)增也是可以的
好的謝謝老師
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