你好 可以申請(qǐng)。 就得看稅務(wù)局給你們審核的過(guò)不? 實(shí)際中是有企業(yè)同時(shí)領(lǐng)取的??
老師,問(wèn)下新開(kāi)戶的企業(yè)發(fā)票票種核定,電子普票和增值稅普通發(fā)票可以同時(shí)申領(lǐng)嗎?有區(qū)別嗎。電子發(fā)票怎么用,沒(méi)用過(guò)
普通發(fā)票和電子發(fā)票可以同時(shí)申請(qǐng)嗎
Ukey開(kāi)票軟件已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)電子普通發(fā)票,還可以申請(qǐng)紙質(zhì)的普通發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模企業(yè)首次申請(qǐng)發(fā)票可以同時(shí) 申請(qǐng)專票,普票和電子發(fā)票嗎
老師我們上個(gè)月核了普通發(fā)票,現(xiàn)在用不上電子發(fā)票,可以申請(qǐng)取消嗎?還有就是 普通發(fā)票 可以同時(shí)申請(qǐng)領(lǐng)用10萬(wàn)元版本的和萬(wàn)元版本的嗎?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買(mǎi)了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢(qián) 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買(mǎi)賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
一般納稅人可以申請(qǐng)電子發(fā)票嗎?
你好 可以申請(qǐng)的 實(shí)際中也可以申請(qǐng)??
車輛稅要計(jì)入什么科目呀
你好? 購(gòu)置稅計(jì)入固定資產(chǎn)去核算。 車船稅計(jì)入稅金及附加??
好的,謝謝老師
沒(méi)事的。希望能幫到你? ?