您好,這沒(méi)有具體的模板,您可以就按照他說(shuō)的這種,相當(dāng)于是寫一個(gè)還款計(jì)劃,或者這個(gè)分的期數(shù)比較多的話,可以具體列一張表
2、甲公司于2014年1月1日正式動(dòng)工興建一幢辦公樓,工期為1年。該工程采用出包方式,甲公司分別于2014年1月1日、7月1日、10月1日向施工方支付工程進(jìn)度款1500萬(wàn)元、4000萬(wàn)元、2500萬(wàn)元。辦公樓于2014年12月31日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 甲公司為建造辦公樓取得了兩筆專門借款: (1)2014年1月1日,取得專門借款2000萬(wàn)元,借款期限3年,年利率8%,利息按年支付 (2)2014年7月1日,取得專門借款3000萬(wàn)元,借款期限5年,年利率10%,利息按年支付 閑置的專門借款資金均用于固定收益?zhèn)顿Y,月收益率0.5%,投資收益到年末為止尚未收到。 甲公司為建造辦公樓還占用兩筆一般借款: (1)2012年1月1日,取得長(zhǎng)期借款5000萬(wàn)元,借款期限5年,年利率6%,利息按年支付 (2)2013年7月1日,面值發(fā)行債券10000萬(wàn)元,期限5年,年利率8%,利息按年支付根據(jù)以上資料,計(jì)算2014年利息資本化的金額,并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 閑置資金投資但資本化階段結(jié)束收益仍未收到該怎么處理?在計(jì)算專門借款利息資本化金額時(shí)還要扣減這個(gè)投資的收益嗎? 而且老師能幫我列一下分錄嗎
老師您好,別人欠我13萬(wàn)她說(shuō)年末還我3萬(wàn)元剩下的按月還,每月還3000元,這樣我應(yīng)該怎樣寫借條,可以推薦借條模板嗎?
老師,我們公司有個(gè)這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個(gè)人購(gòu)買機(jī)械貸不了款,所以就以我們公司名義購(gòu)買了機(jī)械,首付按揭的這種,每個(gè)月還按揭款8萬(wàn)元,(就是購(gòu)買車的名是我們公司,但實(shí)際是小王的車)所以小王負(fù)責(zé)車款的支付,小王每個(gè)月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來(lái)的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來(lái)就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬(wàn)啦,我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
老師您好,題目如下。 甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲公司”)擬自建一條生產(chǎn)線,與該生產(chǎn)線建造相關(guān)的情況如下: 20×2年1月2日,甲公司發(fā)行公司債券,專門籌集生產(chǎn)線建設(shè)資金.該公司債券為3年期分期付息.到期還本債券,面值為3000萬(wàn)元,票面年利率為5%.發(fā)行價(jià)格為3069.75萬(wàn)元,另在發(fā)行過(guò)程中支付中介機(jī)構(gòu)傭金150萬(wàn)元,實(shí)際募集資金凈額為2919.75萬(wàn)元.,甲公司將閑置專門借款投資理財(cái)產(chǎn)品,年收益額為36萬(wàn)元,其中前三個(gè)月6萬(wàn)元,后9個(gè)月為30萬(wàn)元,生產(chǎn)線工程在2*21年開(kāi)工,并支付工程款,預(yù)計(jì)工程期為一年。老師您好,我想問(wèn)一下2*22年資本化金額和費(fèi)用化金額怎么算出來(lái),跟2*21年資本化費(fèi)用化金額為什么算法不一樣
1)2022年4月1日向銀行借入專門借款3000萬(wàn)元,期限為3年,年利率為6%。每年3月31日付息。 (2)除上述專門借款外,還存在兩筆一般借款: ①2021年1月1日借入長(zhǎng)期借款2 000萬(wàn)元,期限為5年,年利率為8%,每年年末付息; ②2022年9月30日借入長(zhǎng)期借款1 000萬(wàn)元,期限為3年,年利率為5%,每年年末付息。 (3)廠房在建造過(guò)程中發(fā)生的支出情況如下: 2022年7月1日支付工程款2000萬(wàn)元; 2022年12月31日支付工程所需物資購(gòu)買價(jià)款1 200萬(wàn)元; 2023年3月31日支付工程款1 000萬(wàn)元; 2023年7月31日支付工程款1 500萬(wàn)元。 您好老師,算23年資本化利息,我做的這樣不對(duì)嗎?跟解析不一樣
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開(kāi)具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來(lái)的別人修車?yán)碣r的錢,沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問(wèn)我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問(wèn)題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
像這種我是讓她打個(gè)借條好呢還是欠條好呢?
可以就讓他寫個(gè)還款計(jì)劃
之前沒(méi)有欠條,得補(bǔ)個(gè)欠條吧!
也可以要求補(bǔ)的的
像這種補(bǔ)個(gè)欠條好還是借條好呢?
可以是借條,是他向您的借款是嗎
是的老師,不過(guò)借款13萬(wàn),利息2萬(wàn),總共是15萬(wàn)
那您可以具體讓他在借條上寫清楚
都是以前借的,她也承認(rèn)欠15萬(wàn),才要補(bǔ)欠條,我可以直接寫借款15萬(wàn)嗎?
是的,也可以這樣的
謝謝老師!辛苦了
不客氣,這是我們的職責(zé)所在