可以全額扣除 差旅費(fèi)是公司自己?jiǎn)T工出差發(fā)生的費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是公司招待外部人員發(fā)生的費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)公司股東法人,沒(méi)有在公司發(fā)工資和上社保,那么他在公司發(fā)生的差旅費(fèi),餐費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以正常報(bào)銷(xiāo)嗎?可以稅前扣除嗎?
有點(diǎn)分不清,增值稅旅游貸款餐費(fèi)民這些是不能抵扣,像什么餐費(fèi)進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊差旅費(fèi)是指計(jì)算企業(yè)所得稅的問(wèn)題是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師差旅費(fèi)可以所得稅前全額抵扣嗎?還有差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么嚴(yán)格區(qū)分
老師,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售費(fèi)用中的招待費(fèi)和差旅費(fèi)在稅前扣除中有什么區(qū)別嗎
老師,員工出差的餐費(fèi) 住宿費(fèi) 專(zhuān)票可以抵扣嗎? 企業(yè)所得稅可以全額扣嗎? 是記入管理費(fèi)用 差旅費(fèi)吧? 匯算清繳有要求嗎? 有扣除比例嗎?
老師,我們第一次做煤炭生意,進(jìn)項(xiàng)票先進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票,我們過(guò)了幾天提的一般納稅人,又開(kāi)出的專(zhuān)票,都在一個(gè)月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開(kāi)發(fā)成本+開(kāi)發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫(xiě)的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問(wèn)題,特別是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽(tīng)聽(tīng)老師專(zhuān)業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開(kāi)票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開(kāi)在發(fā)票里,之前我們都是開(kāi)合同總金額的發(fā)票,他說(shuō)的這么開(kāi)會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開(kāi)嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專(zhuān)票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
員工發(fā)生的差旅費(fèi)中吃飯的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)是不是有個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不同
您好,差旅發(fā)生的用餐費(fèi)憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo),金額不能過(guò)大,需要合理