你好,公司需要開具發(fā)票的
老師,我公司名下的汽車凈值還有37萬,我轉(zhuǎn)讓給股東。需要怎么操作?可以低價銷售賣
老師請問一下,我們現(xiàn)在剛剛?cè)プ粤艘粋€公司。然后汽車都是法人跟股東自己名義買的,現(xiàn)在想把車子賣給公司可以嗎?這個要怎么操作?
老師,公司購買了一輛新車30萬,可以低價10萬以下轉(zhuǎn)手賣給其他個人嗎?抵扣的進項不用轉(zhuǎn)出吧?我們需要開具發(fā)票給個人嗎?具體需要怎么處理?要繳納哪些稅
老師想請教下:公司在注銷時處理公司名下汽車,汽車已經(jīng)就剩殘值,那們處理時候能直接0價轉(zhuǎn)給股東嗎?要怎么交稅,是不是必須公司還要開張二手車售出票的,車的進項之前已經(jīng)抵扣過
老師您好,以公司名義購置了一臺30萬的汽車,財務分5年平攤做資產(chǎn)減值,每年6萬,但是在第三年的時候由于公司經(jīng)營調(diào)整,需要注銷公司,請問財務可以提前做資產(chǎn)減值,并將公司車輛轉(zhuǎn)賣給股東個人嗎,怎樣操作?謝謝。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
汽車的可以自行開具嗎?不用去代開嗎
汽車的可以自行開具
可以抵于凈值 賣嗎?37萬的凈值 ,可以開幾萬的票嗎?
可以抵于凈值 賣的 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
也是百分之13的稅率賣嗎 也是百分之13的稅率開票嗎
?你好,對的,你的理解是正確的?
老師,低價處理汽車的損失,計入營業(yè)外支出。是不是所得稅匯算的時候,要調(diào)增這筆損失???
你好 不需要匯算清繳調(diào)增的