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銷售費(fèi)用做勞務(wù)的暫估,怎么做分錄?

2020-12-14 13:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-14 13:53

借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款——XX個人

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借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款——XX個人
2020-12-14
借成本費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸應(yīng)付賬款。
2022-04-20
借成本費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸應(yīng)付賬款。
2021-01-17
例如租金發(fā)票暫未收到,先暫估 ?借:管理費(fèi)用--租金 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 實(shí)際取得發(fā)票后,先紅沖暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票金額重新做賬 借:管理費(fèi)用--租金 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等
2021-10-17
你好;? 紅沖的話; 沒有跨年直接做 :借 勞務(wù)成本; 金額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款- 暫估;金額負(fù)數(shù)? ?
2023-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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