你好? ?可以? 只要是真實的發(fā)票? 你們據(jù)實做賬即可。 只是稅費你門承擔要計入營業(yè)外支出核算?
我公司開具了一份增值稅專用發(fā)票(復印機租賃)客戶,對方要求提供對應的進項發(fā)票證明,否則拒收。但我方購進時沒有要求對方開發(fā)票,我現(xiàn)在開具出去的租賃發(fā)票全額納稅,請問像這樣的情況屬于虛開發(fā)票嗎?這種情況可以開具這份租賃發(fā)票嗎?請老師們賜教??!
公司租了個人的門面經(jīng)營,要求對方開具發(fā)票(稅額公司自行承擔),之前對方一直開的:房屋出租(住宅)。這樣有問題嗎?之后可以這樣開下去嗎?
老師,我們公司是租賃業(yè)的,臨時租的房租金個人掃碼付的租金水電,他要求開公司的發(fā)票回去報銷,這樣可以開票嗎?要不要叫他回去報銷了租金水電對公付回來,我再退回之前的掃碼,有沒有這個必要
我們公司之前付了一個商標注冊費,對方?jīng)]有給我們及時開具發(fā)票,現(xiàn)在一問對方已經(jīng)注銷了,這種情況怎么辦?可不可以要求對方的分公司給我們開發(fā)票,這樣錢款和票對不上有問題嗎?需要怎么弄?
請教一下姐妹們,公司轉租出去了部分場地,租金一直是股東收了,已經(jīng)兩年了,一直沒開發(fā)票給對方的,現(xiàn)在對方注銷公司需要成本票,要求公司給他開租金發(fā)票。 問題1. 有啥比較好的節(jié)稅方法 2. 可以將公司支付出去的租金發(fā)票分割一部分給對方嗎?具體怎么操作[抱拳]
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
租門面,用住宅的發(fā)票沒問題吧
?你好? 不能的哦。? ?住宅是有月租低于10萬免稅的政策? ; 門面是沒有這個政策的。? 你要據(jù)實開票的 。 我上面以為你們是按門面開票 才說可以入賬的哦?
你好,對方之前這樣開票有一年多了,那這個要怎么處理呢?
?你好 去紅沖發(fā)票。 這個明顯開的不對哦 。 一起去紅沖了 重新開票??
哦哦哦,好的,謝謝老師
沒事的。希望能幫到你。 盡快處理。 馬上跨年? ?