你好,印花稅是按不含稅收入總額來申報(bào),你這樣申報(bào)沒問題,畢竟有利稅局
印花稅申報(bào),是真的按合同來的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開票收入的不含稅金額申報(bào)印花稅。比如說一個(gè)工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開票數(shù)即銷售額的不含稅金額申報(bào),這樣做對(duì)嗎
印花稅是按不含稅收入總額來申報(bào)的吧,為什么我這客戶只報(bào)了技術(shù)合同的金額給我申報(bào),這樣可以嗎
你好,過節(jié)給客戶送禮,應(yīng)該怎么入賬? 印花稅可以按產(chǎn)生的收入申報(bào)嗎?還是按勞動(dòng)合同,報(bào)的金額是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我簽訂了購(gòu)銷合同,上面只有含稅金額以及稅率,沒有列明不含稅金額,那我申報(bào)印花稅是不是只能按照含稅價(jià)格去申報(bào)?還有有些散客是沒有簽訂合同這部分申報(bào)可以按照不含稅金額去申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問印花稅繳納是按增值稅申報(bào)的收入金額來算,還是按收到合同金額來算呢,比如一些小客戶,我們給他正常的開票,但是他們不簽合同,這種的需要申報(bào)印花稅嗎
老師,請(qǐng)問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請(qǐng)問下申報(bào)印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營(yíng)業(yè)收入十營(yíng)業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會(huì)計(jì)核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購(gòu)合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購(gòu)分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,
老師,這個(gè)出口的。我們是出口了三個(gè),這邊只有2個(gè)。是不是有一個(gè)是可以退稅就不會(huì)顯示?
老師,請(qǐng)問員 工社保只申請(qǐng)沒有繳費(fèi),員工住院醫(yī)保可以用嗎
本月銷售表是這樣的,但是客戶只讓我申報(bào)技術(shù)合同,金額還是只有1255061.54元,這樣也可以嗎,為什么
你好,你截圖的是什么稅的申報(bào)
增值稅呀,一般納稅人的增值稅呀,不是根據(jù)收入來報(bào)的嗎,所以看這個(gè)表清楚呀
如果是根據(jù)增值稅申報(bào)表,來看收入,申報(bào)印花稅的話,是不可以的,不準(zhǔn)的啊,這個(gè)增值稅的是開票金額,不是合同金額的,而且開票類型不一定是技術(shù)合同
那印花稅申報(bào)的總金額要等于申報(bào)增值稅的銷售收入嗎
你好,這個(gè)不是這么來的,如果你們公司是按照開票金額申報(bào)印花稅,是應(yīng)該等于的,如果不是,就不等于
不等于的話,那稅局怎么查這個(gè)印花稅申報(bào)呢,依據(jù)是什么
這個(gè)印花稅本來就是按照合同申報(bào)的,除非你們公司每年印花稅每年繳納很少,或者不交,稅局就要專門查這個(gè)公司了,