你好,我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬(wàn)左右 ,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這些實(shí)際不欠款了,需要查明差異原因,才知道該如何做調(diào)整的
請(qǐng)問(wèn)老師,如果對(duì)方用返利給我方的方式(返3萬(wàn))抵我方前期所欠貨款(欠113),應(yīng)付賬款還掛著付不出去的3萬(wàn),那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬,借:庫(kù)存現(xiàn)金 3 貸:營(yíng)業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個(gè)做法?我感覺(jué)外賬還是掛著個(gè)應(yīng)付賬款3,長(zhǎng)期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)
我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬(wàn)左右 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這些實(shí)際不欠款了 那我怎么把他沖賬, 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款嗎
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說(shuō)一借一貸就沒(méi)有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒(méi)有這么多錢(qián)呢?是沒(méi)轉(zhuǎn)收入嗎?
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒(méi)有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會(huì)計(jì)要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對(duì)沖賬,差額用現(xiàn)金來(lái)補(bǔ)充,我能這樣操作嗎?
老師 我們公司實(shí)際老板掛賬欠款 然后我們法人也掛賬欠款 現(xiàn)在年底 我原來(lái)是其他應(yīng)收-實(shí)際老板 10萬(wàn) 我現(xiàn)在業(yè)務(wù)是 實(shí)際老板還款給法人 所以我直接做賬做其他應(yīng)收-法人 貸其他應(yīng)收-實(shí)際老板 這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 需要什么憑證
中級(jí)考試,我想問(wèn)下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫(xiě)根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶(hù)登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶(hù),又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶(hù),那可以換成一般戶(hù)發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
應(yīng)該是 自己收了錢(qián)又沒(méi)有入賬 花出去了 讓我想辦法把賬沖平,
你好,?自己收了錢(qián)又沒(méi)有入賬 ,是通過(guò)現(xiàn)金收取的嗎?
對(duì), 老板私人收的錢(qián)
也沒(méi)有入到賬上 又自己花了
你好,那就做這個(gè)分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒(méi)有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了
然后呢 庫(kù)存現(xiàn)金一下子多出了10萬(wàn) 我再找費(fèi)用票報(bào)銷(xiāo)
你好,那就做這個(gè)分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒(méi)有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
一下子庫(kù)房現(xiàn)金多了10萬(wàn) 也沒(méi)有關(guān)系是嗎
你好,之前是通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金收回了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在這樣調(diào)整是沒(méi)有問(wèn)題的?
報(bào)銷(xiāo)是 借 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
你好,費(fèi)用發(fā)生是這樣做分錄?
這算坐支現(xiàn)金嗎
你好,是的,沒(méi)有把收到的收入款項(xiàng)存入銀行,直接用于費(fèi)用支付,是坐支行為
會(huì)被稅務(wù)局查嗎
你好,是有被查的可能性的?
這應(yīng)該是違法的吧 沒(méi)有干過(guò)這個(gè)事情
你好,是的,坐支是明令禁止的行為?
哪怎么做才是最安全的 長(zhǎng)期掛著賬 先不管
或者我記其他應(yīng)收款 法人 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
你好,需要把收到的收入款項(xiàng)先存入銀行,如果有需要再取現(xiàn),再用于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)
之前核對(duì)銀行余額時(shí)候?qū)Σ簧? 就做了一個(gè)調(diào)賬的 現(xiàn)在看到這個(gè)應(yīng)該是那個(gè)現(xiàn)金
你好,正確的應(yīng)當(dāng)是庫(kù)存現(xiàn)金借方,你錯(cuò)誤的計(jì)入了銀行存款借方,是這個(gè)意思?