學(xué)員你好。應(yīng)收帳款重分類調(diào)整指的是編制資產(chǎn)負債表時,對應(yīng)收帳款與預(yù)收帳款的重分類調(diào)整。編制報表時將預(yù)收帳款下明細科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可。應(yīng)收賬款項目應(yīng)根據(jù)應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)%2B預(yù)收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列

老師,資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款項目的期末余額=應(yīng)收賬款明細科目借方余額+預(yù)收賬款明細科目借方余額-與預(yù)收賬款相關(guān)的壞賬準備,所以第24題的預(yù)收賬款項目期末余額為500+200=700,是嗎?
老師,請問這題我的理解正確嗎? 2019.12初 1、應(yīng)收賬款科目余額是借方余額800000,各明細科目無貸方余額,則說明各明細科目都為借方余額。 2、再根據(jù)資料三可知:12月初的預(yù)收賬款科目余額里包含預(yù)收賬款-丙公司明細科目余額40000,不能收回予以核銷后,該明細科目余額為0。 根據(jù)資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款項目的期末余額=應(yīng)收賬款明細科目借方余額+預(yù)收賬款明細科目借方余額-與應(yīng)收賬款相關(guān)的壞賬準備,12.31日資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款項目期末余額=800000-40000+608600-102400=1266200
教程200頁(4)應(yīng)收賬款,填制資產(chǎn)負債表,根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目期末余額,減“壞賬準備”填制是不是有錯誤,不是應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款明細科目的借方余額及壞賬準備填嗎?
“預(yù)收款項”項目應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細科目的期末貸方余額合計數(shù)填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負債表“應(yīng)收賬款”項目內(nèi)填列。 預(yù)收是一項負債,為什么會在應(yīng)收賬款項目內(nèi)填列?這里的借方余額指什么?誰是借方?
老師,應(yīng)收賬款這個資產(chǎn)負債表項目,應(yīng)該按應(yīng)收賬款明細科目的借方+預(yù)收賬款明細科目的借方余額填列,還是按應(yīng)收賬款賬戶的期末余額,減去“壞帳準備”期末余額填列呢,我說的是指填資產(chǎn)負債表里的項目,初級書這里不是很明白
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程