你好,如果公司在疫情期間取得的收入全部享受免征增值稅,那么租金的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,如果同時(shí)還有其他應(yīng)稅收入,那么租金的進(jìn)項(xiàng)稅可以用于抵扣

您好,我公司目前疫情期間享受免征增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣,專票抵扣時(shí)間是180天,有部分專票時(shí)間即將到期,請(qǐng)問疫情期間受180天的時(shí)間限制嗎?
老師好!我們是旅行社,現(xiàn)在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉(zhuǎn)出的,這個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀悓F?,是航空公司返利的發(fā)票,我做營(yíng)業(yè)外收入嗎?,還有能用進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?稅局之前說(shuō)最近免稅是不能用抵扣發(fā)票的,我這種情況能用來(lái)抵扣嗎?
疫情期間,公司免征增值稅,這個(gè)期間收到的快遞費(fèi)專票(計(jì)入管理費(fèi)用),能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,疫情期間購(gòu)買的口罩酒精等,進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的。但是我碰到一家公司將疫情期間口罩酒精等計(jì)入福利費(fèi)了,那么進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


不是租金,成本我知道肯定是不能抵扣的,但費(fèi)用呢,像計(jì)入管理費(fèi)用的快遞費(fèi)發(fā)票,月月都給我們開專票,也不能抵扣嗎
你好,您公司的增值稅全免了嗎?
是的,我們是生活服務(wù)業(yè),今年受疫情影響,所有收入全免
你好,暫時(shí)不能抵扣今后可以
發(fā)票我可以留著先不認(rèn)證嗎,等明年不免稅再認(rèn)證抵扣,可以這樣操作嗎
你好,可以的呢同學(xué)
好的 謝謝老師
感謝提問,祝你工作愉快