個(gè)稅安財(cái)產(chǎn)租賃繳納 個(gè)人繳納
老師您好,這種車輛租賃的代開發(fā)票,我該怎么計(jì)算個(gè)稅,增值稅和附加稅由誰來繳納?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去稅局代開了增值稅專用發(fā)票,開具當(dāng)天都扣了增值稅和附加稅,這個(gè)附加稅,怎么計(jì)提到損益,分錄怎么做
老師,請(qǐng)問一下:公司租賃了個(gè)人的車3年87萬5(前兩年未代開發(fā)票),如果現(xiàn)在去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交多少的增值稅及附加稅?個(gè)稅?怎么計(jì)算
老師,公司在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅和附加稅是通過對(duì)公繳納的,請(qǐng)問我會(huì)計(jì)分錄該怎么做(稅務(wù)代開好像不用做收入)?
老師,下面的對(duì)嗎? 公司租個(gè)人車需要交以下稅: 1、按財(cái)產(chǎn)租賃所得繳納 20%的個(gè)人所得稅, 2、代開發(fā)票有 3%的增值稅和其他附加稅, 3、簽訂租賃協(xié)議有 0.1%的印花稅,
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
那個(gè)稅怎么計(jì)算呢?是(48000-增值稅)*(1-20%)*20%嗎
你好 對(duì)的 是這么做的
我看有人告訴我是(48000-增值稅-附加稅)*(1-20%)*個(gè)稅稅率-速算扣除數(shù)?老師哪個(gè)對(duì)呢?我都蒙了
附加稅不減 如果繳納了增值稅 增值稅可以減去
那個(gè)稅稅率是按20%,還用減速算扣除數(shù)嗎?
你好 20%的 固定的稅率的
好滴,謝謝老師
那老師還有個(gè)問題,這個(gè)收入是算到個(gè)人綜合年度收入里嗎?
不算進(jìn)去的 不用客氣 工作愉快
那就不會(huì)影響個(gè)稅的退補(bǔ)問題唄?老師工作愉快哦
不影響的 工作愉快