您好 下月申報(bào)的時(shí)候可以補(bǔ)計(jì)提
老師,您好,我們是快遞行業(yè),新政策10月開始15%的加計(jì)扣除,但我們2019年4月份申請了4到12月10%的加計(jì)扣除,報(bào)10月份增值稅時(shí)沒有改15%的加計(jì)扣除申明,還是按照10%加計(jì)扣除的,請問我們可以申請修改10月份到12月份的增值稅申報(bào)表里的加計(jì)扣除嗎?
這月應(yīng)該請加計(jì)扣除,但是已經(jīng)申報(bào)且交了增值稅有什么辦法下月可以補(bǔ)計(jì)提嗎?
老師,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)沒全部開進(jìn)來,但是銷項(xiàng)已經(jīng)開出去了,要交增值稅,有什么辦法可以彌補(bǔ)?
去年加計(jì)抵扣計(jì)提多計(jì)提了9.99,12月的時(shí)候已經(jīng)全部抵減增值稅了,這個(gè)月稅務(wù)查出來加計(jì)稅額錯(cuò)了,報(bào)表已全部重新申報(bào),那我賬務(wù)要怎么調(diào)整?我已經(jīng)匯算清繳,可不可在今年的賬務(wù)直接調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù), 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款
公司五月份新增加的員工,社醫(yī)保是六月份扣五月六月的!但是在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里我已經(jīng)做成五月扣繳了,有什么辦法補(bǔ)救嗎?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
是生活服務(wù)業(yè),8月成立正好這月可以加計(jì)抵減了
本月沒有計(jì)提 可以下的一起補(bǔ)