你好,是的,是這樣計算期末未分配利潤的
老師,我2018年12年期初2920421.24元,然后凈利潤是684208.75元,是不是兩個相加才是期末未分配利潤,然后到了2019年12月3604629.99元+凈利潤,是這樣做嗎
我的2020年資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)是1039277.26元,年初余額是950677.32元,利潤表的本年凈利潤為88704.78元,兩個表的勾稽關系差了104.84元。然后發(fā)現(xiàn)明細賬剛好有一筆未分配利潤借方發(fā)生額為104.84。請問為什么勾稽關系會相差104.84
我公司年初未分配利潤是1293180.26元,在今年調(diào)整了未分配利潤,到8月份賬面上未分配利潤是1310224.46元,現(xiàn)在的問題是利潤表上的凈利潤和年初未分配利潤加起來就不等于期末余額。這怎么調(diào)整呢?
老師,負債表未分配利潤年初減去期末的金額和利潤表的凈利潤相差23.12元,這樣是做錯了嗎
老師,負債表未分配利潤年初減去期末的金額和利潤表的凈利潤相差23.12元,這樣是做錯了嗎
咨詢一下,公司名義買了LV 包送人,這個有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點
接了一家兼職公司 開票2500w 暫估710w 流水200多萬 如何規(guī)避自己的風險
員工損壞了公司的庫存商品需要進銷稅和轉出嗎?
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務處理怎么做呢,不考慮其他事項
會員充值及消費怎么做會計分錄?
老師,我們老板他分別跟6個人合伙了6個項目,倉庫共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個服裝廠開成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開票,退貨呢就供應商,那個服裝廠自己消化了,我們只會付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開開,但是送貨單不分開,送貨單開一起,入同一倉庫,這個會有事嗎? 比如有個運營工作12000,在其中2個公司服務,這個運營的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請教一下個體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報需要交稅嗎
這個月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄?。?/p>
那我問下我2018年12年期初2920421.24元,然后凈利潤是684208.75元,是不是兩個相加才是期末未分配利潤,然后到了2019年12月3604629.99元%2b凈利潤684208.75=4288838.74元,那不是很多嗎?
你好,是的,是這樣計算 如果一直是盈利,而且沒有分紅,那期末未分配利潤就會越來越大的
那我如果有分紅呢
你好,如果有分紅,就會導致未分配利潤減少的?