一般生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品過程中產(chǎn)生邊角廢料,仍屬于增值稅中的貨物范圍。應(yīng)當(dāng)按照適用稅率繳納增值稅。

老師,資料一,答案最后一個(gè)分錄,財(cái)務(wù)費(fèi)用5怎么計(jì)算出來的?資料三,分?jǐn)偨灰變r(jià)格不是應(yīng)該995乘以99除以990加10嗎?為什么我和答案不一樣,錯(cuò)在哪里?麻煩回復(fù)一下,明天就參加考試了
下腳料能和廢品一樣處理嗎怎么有會計(jì)分錄?還用交稅嗎?請老師仔細(xì)答復(fù)
老師,想問下,公司購買的業(yè)務(wù)招待用品,平常用于交際應(yīng)酬,和送禮給和業(yè)務(wù)有往來的對方單位人員,這個(gè)會計(jì)上的賬務(wù)處理是怎樣的能寫上分錄嗎?稅務(wù)上還需要繳納稅嗎?
老師,我們是一般納稅人(工程建筑公司),4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費(fèi)50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額5000貸:應(yīng)付賬款550000,5月分錄:借:工程施工~材料費(fèi)50000(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)55000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5000老師,是這樣做嗎?麻煩你詳細(xì)看一下,這樣做有問題嗎?后續(xù)還需要做什么會計(jì)分錄嗎?還是就這樣做就行了???詳細(xì)看一下指導(dǎo)回復(fù)一下哈,謝謝
老師,民非企業(yè),17年的時(shí)候有一筆收入未開發(fā)票,一直掛賬,借:銀行 2萬 貸:其他應(yīng)付-個(gè)人 2萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,現(xiàn)在最票收入嗎,會計(jì)上的分錄和稅務(wù)上分別怎么處理,麻煩老師詳細(xì)解答一下
對于員工中途辭職財(cái)務(wù)怎么處理(工資社保等)方面
老師,計(jì)數(shù)61,求和58,透視出來的也應(yīng)該是58呀,為什么是61呢,費(fèi)解
第一次報(bào)增值稅報(bào)錯(cuò)了,是不是在15號之前都可以修改的?
個(gè)體戶可以不申報(bào)代扣代繳的個(gè)稅嗎?
老師,辭退員工支付的經(jīng)濟(jì)賠償金怎么做賬
老師,你好,新建的在建工程,達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn),后續(xù)發(fā)生的支出,怎么入賬?這就怎么改
咨詢下:公司章程 排版好的格式 word版 可以提供一下嗎?內(nèi)容已定 格式需要調(diào)整。
剛注冊的個(gè)體戶沒有核定個(gè)稅的稅種,也沒有入職員工,可以不申報(bào)嗎?
老師,個(gè)稅系統(tǒng),電腦重裝系統(tǒng)了,人員信息恢復(fù)不了,我是不是要再重新錄入一下人員信息就可以
公司購買小汽車的上牌服務(wù)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)還是費(fèi)用


借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
按13%繳稅嗎
對的同學(xué),是這樣的
在報(bào)表中怎么填寫
沒有開發(fā)票
這個(gè)沒有發(fā)票,先暫估,有發(fā)票可以再沖銷,做現(xiàn)在的憑證
老師您在實(shí)物中做會計(jì)嗎還是只交課本?收廢品的沒發(fā)票
報(bào)表怎么填
如果沒有發(fā)票你就記入收入里,同學(xué) 我一直是國營企業(yè)的會計(jì)
我想知道報(bào)表怎么填,您能幫我問一下嗎
同學(xué),你們沒發(fā)票就填在不開票收入,但分錄還是像我上面那樣做